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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2013</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2013-11-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA )</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ECOISOLA S.p.A. PER FORNITURA CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI A DOMICILIO</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2013  IMPEGNI DI SPESA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ( ufficio demografici e cimiteriali)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA T.N.T. POST ITALIA S.p.A.DI MILANO PER IL SERVIZIO DEL RECAPITO GIORNALIERO DELLA CORRISPONDENZA   ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA )</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUNCIO NECROLOGICO  SU "L'ECO DI BERGAMO "</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSEPIEMME PUBBLICITA'</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (ufficio personale  )</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI BIENNIO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA DAY RISTOSERVICE  S.p.A</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMUNITA' DISABILI --PERIODO DICEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>204.91</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( ufficio SERVIZIO SOCIALE)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRUBUTO A PATRONATO  ACLI  PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO ANNO 2013</oggetto>
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          <codiceFiscale>02576800219</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  CARTUCCE PER STAMPANTE PER SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER MINORE P.D. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>38.86</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( Ufficio Finanziario)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI  RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA MULTISERVICE DI CALUSCO D'ADDA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3278.68</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ( Ufficio  Democrafico  )</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO s.r.l. DI TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI  ANNO  2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA MYO s.r.l. di TORRIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII    (Ufficio   SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DA ATTIVARSI IN AMBITI SCOLASTICI E TERRITORIALI  ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  SER.E.NA . di BERGAMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68481.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( Ufficio Servizi sociali )</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER FORNITURA PASTI   ANZIANI   -PERIODO  GENNAIO  -AGOSTO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.I.R. di AZZANO S. PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8114.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SPAZIO GIOCO ANNO 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA LINUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA LINUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO  SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOCIO -OCCUPAZIONALE  DI D.A. PRESSO COOPERATIVA SOCIALE  "IL SEGNO"  PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA IL SEGNO  </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA IL SEGNO  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ( UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA " IL SEGNO" PER INSERIMENTO SOCIO -OCCUPAZIONALE . MESE DI GENNAIO  2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA IL SEGNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA IL SEGNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70D2D3C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( UFFICIO  SERVIZI SOCIALI   )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' NADA DI TORRE BOLDONE PER INSERIMENTO  SIG.P.S.  PERIODIO GENNAIO / MAGGIO  2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' NADA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' NADA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5540.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z490D2D5E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ( UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SERVIZI ISOLA PER INSERIMENTO DEL SIG. M.M. PRESSO RDS DI PIARIO - PERIODO GENNAIO  -FEBBRAIO 2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2919.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2919.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10CFEA5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIIII   ( UFFICIO  DEMOGRAFICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA GRAFICHE GASPARI s.r.l. DI MORCIANO DI ROMAGNA  PER LA FORNITURA ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI  DEMOGRAFICI  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL    ( MARCIANO DI ROMAGNA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL    ( MARCIANO DI ROMAGNA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F068711B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIMEA s.r.l. DI CURNASCO DI TRVIOLO  PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE / STAMPANTE AD USO DELL'UFFICIO  SEGRETERIA PER L'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404620169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SIMEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02404620169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SIMEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8074F265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 8/2012 – SIG.RA CARMINATI GIOVANNA PER LABORATORIO DI ARTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII - P.D.S. A.S. 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRMGNN64E60A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRMGNN64E60A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI GIOVANNA  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>42879933C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL DI BERGAMO – ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77308.34</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE7031FF88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2012 E 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7123.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5849.53</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4406B1791</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII E L’ASSOCIAZIONE PROMOISOLA PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO 01.10.2012/31.12.2013: IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178490169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOISOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178490169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOISOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16419.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13647.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z560355F76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA GIULIO EINAUDI DI TORINO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4132.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z560355F76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4132.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34081016B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L’ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03529680153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE JACA BOOK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01168370367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03529680153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE JACA BOOK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01168370367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03529680153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE JACA BOOK SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01168370367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4132.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4132.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90817EE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON IL TEATRO DEL VENTO PER SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA – 28.01.2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02225500160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI E MAGRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02225500160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI E MAGRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>42320340F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA EGB S.R.L. RISTORAZIONE &amp; VENDING PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - 01,01,2013 - 30,09,2013</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11177940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGB SRL RISTORAZIONE E VENDING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11177940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGB SRL RISTORAZIONE E VENDING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420705.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80039.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z11082A182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E LISTE SEZIONALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI ALLA DITTA MYO S.R.L. DI TORRIANA (RN).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7D03D219E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “PIEFFE GRAFICA” S.R.L. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CULTURALE PER L’ANNO 2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03159350168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEFFE GRAFICA E MULTIMEDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03159350168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEFFE GRAFICA E MULTIMEDIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2066.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2066.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB303DCFFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/2012 - DITTA MA.STE SRL DI CURNO PER NOLEGGIO FOTOPIATORE SCUOLA PRIMARIA – PERIODO 01.12.2012 – 28.02.1.2013 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.STE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03550490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.STE..SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03550490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.STE..SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>3601370888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - NOVEMBRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1445.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>04884108AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178562.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5693.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>3601280E41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SFA - NOVEMBRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65882.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65882.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>42320340F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI ANZIANI - PERIODO 01.01.2013 - 30.09.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11177940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGB SRL RISTORAZIONE &amp; VENDING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11177940159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGB SRL RISTORAZIONE E VENDING </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35427.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3073.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>250672139B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO GIOCO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02910340161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.N.U.S. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02910340161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.N.U.S.COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59982.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>429446831A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA PER INSERIMENTO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO NADA DI TORRE BOLDONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2599.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X41076C530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI VIARIA E OPERE FOGNARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10661.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10578.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XC1076C55F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA SALE ANTIGELO E PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI MADONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212410161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLA GIOVANNI SNC DI GIULIO MAZZOLA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212410161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLA GIOVANNI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>773.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>1263478F03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI – SOCIETÀ ECOISOLA SPA DI MADONE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371570165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOISOLA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371570165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOISOLA SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206611.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184516.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.P.A. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, PALATENDA E CENTRO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M.SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5702A8610</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO DI PONTE SAN PIETRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI  LOCALI  DEL PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA ED ALTRI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE/ DICEMBRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SEGNO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SEGNO COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32241.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4801.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2302B1BC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENEL - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74473.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14669.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X78076C54E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DELL’ AUTOCARRO NISSAN TARGATO DH933MV ANNO DI COMPETENZA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M.ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1154.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X3E076C55C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA  298/2012 DEL 17.12.2012 A FAVORE DELLA DITTA PROXIMA  LAB S.A.S. PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI VIRTUALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB.S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24062.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15651.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7308329BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.R.L. – EDK EDITORE DI TORRIANA (RN) PER ACQUISTO CARTELLETTE PER LE DETERMINAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z36083BEFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MOBILBERG S.R.L. DI TREVIOLO PER ACQUISTO SCHEDARIO PER GLI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209230168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILBERG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209230168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILBERG S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8507534DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA  205/2012 DEL 27.12.2012 A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL PER OPERE EDILI PRESSO IL CENTRO “S.F.A.”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>831.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>831.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XDA076C53E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA  207/2012 DEL 27.12.2012 A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTO SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4359.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4359.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCA07B11EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 3/2012 - PROFESSORESSA TORRES LYDIE PER INTERVENTI DI MADRELINGUA FRANCESCE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL’AMBITO DEL P.D.S. A.S. 2011-2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRES LYDIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRES LYDIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80083B972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE CON  IL “FOTO - OBIETTIVO - VIDEO” DI PLEBANI GIUSEPPE PER RIPRO-DUZIONE FOTOGRAFIE TABELLONE DA INVIARE AI GENITORI DEI NEONATI DEL COMUNE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02649640162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FOTO OBIETTIVO VIDEO DI PLEBANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02649640162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FOTO OBIETTIVO VIDEO DI PLEBANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC40851E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 ALLA COOPERATIVA SOCIALE “IL SEGNO” DI PONTE SAN PIETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SEGNO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SEGNO COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9608599EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465740161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELENA MARKET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02465740161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELENA MARKET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA E POLIZZA RC GENERALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI  AGENZIA T.G.M.ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7678.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 ALLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL DI CISANO BERGAMASCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>844.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>844.32</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TABELLONI ELETTORALI – DITTA IDEA CONTRACT F.LLI BERTIN SNC DI PERNUMIA (PD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03622840282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA CONTRACT  - F.LLI BRTIN SNC -</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03622840282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA CONTRATCT-F.LLI BERTIN SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2904.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON IL CONSORZIO AGRARIO DI BERGAMO PER L’ACQUISTO DI BARBATELLE DI VITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI BERGAMO </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1309.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1309.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DELL’ AUTOCARRO FORD TRANSIT TARGATO BM252YR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>938.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>938.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOGGIORNI MARINI ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SALA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629720168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO  SALA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA LEGGERE SRL DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA LEGGERE S..R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>372.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2012 DELL'ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI DI BERGAMO PER PROGETTO MUSICA D'ASSIEME - P.D.S. 2011/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBM ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBM ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4958.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4958.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO FINANZIARIO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI INAIL ALLA DITTA ALMA S.P.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALMA S.P.A. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2913.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1684.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1/2013 - FACHERIS ANGELO DI TERNO D'ISOLA - P.D.S. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCHNGL81M13A794W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACHERIS ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCHNGL81M13A794W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACHERIS ANGELO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ARSUFFI LORENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOOFFICINA  ARSUFFI LORENO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>207.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DISAGIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5537.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5537.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAZZOLA GIOVANNI PER ACQUISTO TRINCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00212410161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212410161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLA GIOVANNI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5901EBAC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CON LA DITTA MOCIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCIT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOCIT S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.P.A. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DITTA EDILFORNITURE LOCATELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILFORNITURE LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI S.A.S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.S.D.I. CAPELLI SNC PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIFFI DANIELE PER FORNITURA CARBURANTE - DICEMBRE/MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO Q8 - DI BIFFI DANIELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02921630162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO Q8NDI BIFFI DANIELE </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3160.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3160.59</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROBONATESE PER MANUTENZIONE ORDINARIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - IV TRIMESTRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETROBONATESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17709.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12848.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA COLOMBI MANZI PER FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBI MANZI GIOVANNI E PAOLO SNC ELETT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1122.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1122.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EXEL SYSTEM PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXEL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXEL SISTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EXEL SYSTEM PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EXEL SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610210169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXEL SISTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER I CONSUMI RELATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98743.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93369.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL SEGNO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SEGNO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SEGNO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33104.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32485.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA PROXIMA LAB PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CED - LAVORI AGGIUNTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S.DI OMAR VEZZOLI &amp;C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA PROXIMA LAB PER MANUTENZIONE PORTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S.DI OMAR VEZZOLI &amp; C.   </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA PROXIMA LAB PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA PROXIMA LAB PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA PROXIMA LAB PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-02-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2745.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E09A45E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON HALLEY INFORMATICA PER CONVENZIONE ASSISTENZA PROGRAMMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINIG.&amp; C.SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4792.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4792.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11082A182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SERIE ETICHETTE ADESIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI ALLA DITTA MYO S.R.L. DI TORRIANA (RN) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9308B6D63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE CABINE ELETTORALI DEI N. 4 SEGGI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013, ALLA DITTA ELETTROBONATESE SRL DI BONATE SOPRA (BG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETROBONATESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF608C5CD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO LENZUOLA SINGOLE E FEDERE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 ALLA DITTA EUROPLUS S.a.s. DI DELLE DONNEG. &amp; C. - CALUSCO D'ADDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419970169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPLUS SAS DI DELLE DONNE GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419970169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPLUS SAS DI DONNE GIUSEPPINA &amp; C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DELL' AUTOCARRO FORD TRANSIT TARGATO DR681CR ANNO DI COMPETENZA  2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASICURAZIONI AGENZIA T.G.M.ASICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>659.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X19076C531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BETA LIFT SRL DI INZAGO (MI) PER LA RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MONASTEROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA LIFT SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4708DCC67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ARSUFFI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOOFFICINA ARZUFFI LORENZO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8108F11DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DIAFRAMMA SRL DI BOLOGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1468.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1468.17</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5908F45D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PROGETTO STORIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A FAVORE DEL PROF. SINISCALCHI EDOARDO DI VILLA D'ADDA - P.D.S. 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNSDRD79P23G812Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISCALCHI EDOARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNSDRD79P23G812Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISCALCHI EDOARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X16076C55D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA FARMACIA SAN GIOVANNI PER   L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER LA SEDE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> FARMACIA SAN GIOVANNI - DR STEFANO KEIM  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> FARMACIA SAN GIOVANNI - DR STEFANO KEIM  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9C076C534</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E IL CENTRO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> A.B.M. SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> A.B.M. SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X24076C537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> A.B.M. SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> A.B.M. SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8E076C55A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEL BERLINGO TARGATO DA378PH </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M.ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA7076C53A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO, LA BIBLIOTECA , LA SCUOLA PRIMARIA E IL MUNICIPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1C0915C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA DALLA DITTA ""CARTO-LIBRERIA FORMENTI GLORIA"" DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787960164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMENTI GLORIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787960164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMENTI GLORIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E0915D23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA FONDAZIONE PIME ONLUS PER IL PROGETTO ""PACE IN BIBLIOTECA"", IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ENCICLICA PAPALE ""PACEM IN TERRIS"" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06630940960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PIME ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06630940960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PIME ONLUS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRAREG S.R.L. PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E IMPOSTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI COLLEGATI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAREG S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAREG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X28076C550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VODAFONE PER I CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL NV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL NV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16343.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14565.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D073E848</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2013 - TEATRO PROVA DI BERGAMO PER PROGETTO TEATRALE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA - P.D.S 2012-2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>601.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>601.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OPEN ANTINFORTUNISTICA DI MADONE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE PER IL PIEDIBUS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02872600164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02876200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN ANTINFORTUNISTICA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02876200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN ANTINFORTUNISTICA S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z62094858A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA “PUBLY POINT 2000” S.R.L. DI MEDOLAGO PER SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO PER L’ANNO 2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02754750160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLYPOINT2000  - SERVICE PUBBLICITARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02754750160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLY POINT 2000 SERVIZIO PUBLICITARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3301.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3301.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70094F239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.P.A. PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER I PARTECIPANTI AL SOGGIORNO MARINO AD ALASSIO (08/04/2013 – 23/04/2013)”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPE ASSISTANCE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA ASSISTENCE ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91096C9E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO FINANZIARIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE OPERATIVA  ICI-IMU  PER L’ANNO  2013. AGGIORNAMENTO BANCA DATI.   IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05207760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELABORAZIONE E GESTIONE TRIBUTI DI IANNA PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05207760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELABORAZIONE E GESTIONE TRIBUTI DI JANNA PATRIZIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8074F265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 1/2013 - SIG.RA CARMINATI GIOVANNA PER LABORATORIO DI ARTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII - P.D.S. A.S. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRMGNN64E60A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRMGNN64E60A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2046B87B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGATORIA LANFRANCHI DI BONATE SOPRA PER LA RILEGATURA DI ATTI COMUNALI DELL’UFFICIO SEGRETERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642570168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATORIA LANFRANCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642570168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATORIA LANFRANCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D096F8AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XXV APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNI DI SPESA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Bergamasca Bande Musicali di Bergamo </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA DI RAVASIO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBM ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA DI RAVASIO MARIA CRISTINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB DI S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER FORNITURA TABLET PER PROGETTO STORIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-  P.D.S. 2012-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB097DC93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA “COLOMBI MANZI GIOVANNI &amp; PAOLO SNC” DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER FORNITURA POMPA PER BICICLETTA – SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – P.D.S. 2012-2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBI MANZI GIOVANNI   E PAOLO SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBI MANZI GIOVANNI &amp; PAOLO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE098AA7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL VOLUME “IL CONTRATTO DI APPALTO DELLA NUOVA ERA DIGITALE” DALLA DITTA MYO S.R.L. (EDK EDITORE) DI TORRIANA (RN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5007A05BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA T.N.T. POST ITALIA S.P.A. DI MILANO PER IL SERVIZIO DEL RECAPITO GIORNALIERO DELLA CORRISPONDENZA - ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TNT POST ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.N.T.POST ITALIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1983.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1486.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060989974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGATORIA LANFRANCHI DI BONATE SOPRA PER LA RILEGATURA DI ATTI COMUNALI, ANNO 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642570168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATORIA LANFRANCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642570168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATORIA FANFRANCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5009B28BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTA DI PRIMAVERA 2013 – 4 MAGGIO 2013. IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02945070163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE DA PIO DI BIFFI CLAUDIO E CAROLINA &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592030165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA L'ALVEARE DI BONACINA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02579690161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COLOMBERA AZIENDA AGRICOLA DI RONCALLI SAVERIO E FIGLI S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA DI RAVASIO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA DI RAVASIO MARIA CRISTINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02579690161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COLOMBERA AZIENDA AGRICOLA DI RONCALLI SAVERIO E FIGLI S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592030165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA L'ALVEARE DI BONACINA ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02945070163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE DA PIO DI BIFFI CLAUDIO E CAROLINA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1058.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1014.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z560355F76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA LEGGERE SRL DI BERGAMO E GIULIO EINAUDI EDITORE TORINO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Giulio Einaudi Editore </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4132.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3E09BE024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FRANCO SALA DI PONTE SAN PIETRO PER ACQUISTO TARGA PERSONALIZZATA PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MAESTRO ERMANNO OLMI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507780167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALA FRANCO DI SALA GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507780167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO SALA DI SALA GIANLUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A09D3638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE E SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL MAESTRO ERMANNO OLMI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA DI RAVASIO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA DI RAVASIO MARIA CRISTINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4409E563D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDALAB DI SANGALLI MARTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia “DITRE” Arti Grafiche s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02754750160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLYPOINT2000  - SERVICE PUBBLICITARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DADALAB DI SANGALLI MARTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA "DITRE" ARTI GRAFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02754750160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLYPOINT2000 SERVICE PUBBLICITARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2989.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2989.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF709D3DOC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ""COLOMBI MANZI GIOVANNI &amp; PAOLO SNC"" DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER FORNITURA SCALA ALLUMINIO- SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII - PDS 2012-2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> COLOMBI MANZI GIOVANNI &amp; PAOLO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBI MANZI GIOVANNI &amp; PAOLO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TARGHE E MEDAGLIE PERSONALIZZATE PER TORNEO DI BASKET - I GIUGNO 2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02238690164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI VINCENZO &amp; C.S.N.C.  DI ROBERTO, ANGELO E MONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02238690164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI VINCENZO &amp; C.S.N.C.DI ROBERTO ANGELA E MONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z83074986C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2013 - ASSOCIAZIONE  MUSICALE IL MONOCORDO DI CLUSONE PER CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE - SCUOLA PRIMARIA - P.D.S. 2012-2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229380163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE IL MONOCORDO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229380163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE IL MONOCORDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB303DCFFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2013 - DITTA PAPI SOLUTION SRL DI CURNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PAPI SOLUTION SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PAPI SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUNCIO NECROLOGICO SU ""L'ECO DI BERGAMO"" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02270180165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' PUBBLICITA' &amp; MEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02270180165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'PUBBLICITA  &amp; MEDIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B0A03FCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SPAGGIARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI FASCICOLI  PERSONALI ALUNNI NUOVE ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0A12B55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO CISANESE ONLUS DI CISANO BERGAMASCO PER L'ASSISTENZA CON AUTOAMBULANZA DURANTE IL MUSICAL PREVISTO PER LA SERATA DELL'1 E DEL 2 GIUGNO 2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91027820165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO CISANESE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91027820165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO CISANESE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z690A3DC3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA FORMENTI GLORIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA- P.D.S. 2012-2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRMGLR61H66I869B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FORMENTI GLORIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRMGLR61H66I869B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FORMENTI GLORIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA07B11EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 3/2013 - PROFESSORESSA TORRES LYDIE PER INTERVENTI DI MADRELINGUA FRANCESCE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL'AMBITO DEL P.D.S. A.S. 2011-2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRES LYDIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRES LYDIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1295.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z240BB597D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO PER INSERIMENTO SOCIO OCCUPAZIONALE D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>871.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>871.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF0774E19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO PER INSERIMENTO SOCIO OCCUPAZIONALE C.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3672.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3672.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA TRIENNIO 2010/2013. LIQUIDAZIONI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178562.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35513.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4387376136</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE BABY CRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>620.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90A742B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DISABILI DURANTE IL CRE ESTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1730.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1495.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZIO GIOCO E BABY CRE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LINUS PER L'ANNUALITÀ 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02910340161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINUS COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02910340161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.N.U.S.COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19993.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X2F076C53D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA DI BERGAMO PER ALLACCIAMENTO CONTATORE PRESSO LA TENSOSTRUTTURA DI P.ZZA SANTA MARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL S.P.A </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XB2076c540</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L’AUTOFFICINA MOTOR 3000 DI BERGAMO PER  TAGLIANDO ALL’AUTOMEZZO NISSAN NAVARA TARGATO EK784JV. CIG: XB2076C540 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03082830161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MOTOR 3000 DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03082830161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MOTOR 3000 DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10968FDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SEPULCRA VIGILO S.R.L. DI VILLA D’ADDA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER LA SALMA DEL SIGNOR RIVA GIUSEPPE CADUTO PER LA PATRIA - ANNO 2013. CIG: ZB10968FDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252370168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPULCRA VIGILO S.R.L. DI VILLA D’ADDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252370168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPULCRA VIGILO S.R.L.DI VILLA D'ADDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75096DEC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MICO SRL PER FORNITURA IN OPERA DI UN CANCELLO AD UN BATTENTE AL SERVIZIO DELL’INGRESSO DELLA SALA CIVICA. CIG: Z75096DEC9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICO S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3776.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3776.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70996BEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2013. CIG: ZB70996BEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2103-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88095D647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TOTALERG SPA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI RETE FUEL CARD 5- LOTTO 1” PERIODO MAGGIO 2013-DICEMBRE 2015 CIG:Z88095D647</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2924.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F09C269D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L’AUTOCARRO PIAGGIO TARGATO CB666ML IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO ANNO 2013.  CIG:Z2F09C269D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>899.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C09C2E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E LE SCUOLE MEDIE. GRUPPPO ITAS ASSICURAZIONI T.G.M. DI BERGAMO.  CIG: Z8C09C2E08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI T.G.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3309E7AD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO PER LA REVISIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DELL’AUTOMEZZO BERLINGO TARGATO DA378PH IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - ANNO 2013. CIG: Z3309E7AD6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70A136C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L’AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DH461MT IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2013 GRUPPO ITAS T.G.M. CIG:ZA70A136C8.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI T.G.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>482.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z580975478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE. CIG: Z580975478.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3305.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA09F9E25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HELIOS ANTINCENDIO S.r.l.  DI ALBANO S. ALESSANDRO PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALI. CIG: ZBA09F9E25</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2811.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2811.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360A5ADF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL  DI BREMBATE SOPRA (BG) PER  RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00494091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00494091200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0A59DF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO, LA SALA CIVICA E LA SCUOLA SECONDARIA.  CIG.:Z1F0A59DF1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.r.l. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M.SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z300A3E07D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ABM SERVICE SRL DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI OPERE IDRAULICHE E4 DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.r.l.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M.SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6166.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6166.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B0A9C2B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CHIMIVER PANSERI S.P.A. DI PONTIDA (BG) PER LA FORNITURA DI IMPREGNANTE LIOS SUNDECK WOOD OIL LIGHT.  CIG: Z6B0A9C2B4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745410163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMIVER PANSERI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745410163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMIVER PANSERI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1101.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1101.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0ABD1FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO DI GESTIONE ORDINARIA 2013/2014 A CARICO DELL’AMMINISTRATORE COMUNALE PER GLI AMBULATORI CONDOMINIO “LA GUARDINA" .  LIQUIDAZIONE 1 RATA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91042180165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOMINIO “LA GUARDINA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91042180165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOMINIO "LALGUARDINA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z600AE1F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI CONSUMABILI PER STAMPANTE ETICHETTATRICE IN USO ALL’UFFICIO  PROTOCOLLO CON LA DITTA PROXIMALAB S.A.S. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XC1076C55F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A&amp;C DI SERIATE PER INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI AUDIO PRESSO LA SALA CIVICA E IL PALATENDA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A&amp;C </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND S.N.C.DI BARCELLA A&amp;C </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90AE04D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PARCO MACCHINE (STAMPANTI, CALCOLATRICI, FAX E MACCHINE DA SCRIVERE) IN USO AGLI  UFFICI COMUNALI A FAR DATA DAL 01.08.2013 AL 31.07.2014 CON LA DITTA SIMEA SRL.  CIG: ZC90AE04D4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404620169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02404620169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SIMEA SRL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90B2844A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROXIMALAB SAS CON SEDE OPERATIVA A CARVICO (BG).  CIG: ZD90B2844A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7024.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F0B31BBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2664.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2664.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0B1028D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI VIARIE E OPERE FOGNARIE PER L’ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> MAZZOLENI GIUSEPPE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5253.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XA0076C54D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA PER L'ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A01341C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILFORNITURE S.R.L. DI CARVICO (BG)  PER LA FORNITURA DI SABBIA E CEMENTO PER I 3 CIMITERI COMUNALI E PER LE STRADE. BIENNIO 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFORNITURE LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFORNITURE LOCATELLI DI GIOVANNI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1859.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB702F0970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2012 E 2013. DITTA UBIALI . </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA UBIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1818.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>067925394C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE. PERIODO DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETROBONATESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15547.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E01B4142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALLI DI MAPELLO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO BIENNIO 2012/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811590165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGALLI  s.p.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811590165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SANGALLI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig> 339404F21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMA LAB S.A.S. CON SEDE OPERATIVA IN CARVICO (BG) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE OPERATIVI DI OFFICE AUTOMATION GESTIONE RETE ED APPLICATIVI. PERIODO 2011-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6352.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2745.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X3004D4433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. ALBERO DI ALMENNO SAN SALVATORE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. ANNI 2012 – 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01050660164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA L' ALBERO DI ALMENNO SAN SALVATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01050660164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA L' ALBERO DI ALMENNO SAN SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29035.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24701.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X210617DE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BETA LIFT SRL INDAGO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI E PER LA MANUTENZIONE DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA LIFT SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BETA LIFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>873.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>873.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE10543667</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC DI ALBINO (BG). IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13585.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11158.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XF0076C54B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER I CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013 DELLA LINEA PER L’ASCENSORE POSTO NELL’EDIFICIO MINI-ALLOGGI E PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2013 PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE. CIG: XF0076C54B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2002.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X12076C544</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2013 CON LA SOCIETÀ BLUE META SPA PER I CONSUMI DEL GAS-METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02971930165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE META SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971930165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE META SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72652.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71465.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5901EBAC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOCIT S.N.C. DI GUAZZI GIORGIO &amp;   C.  DI   BERGAMO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. BIENNIO 2012-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCIT S.N.C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MOCIT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D07A4E41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIMEA SRL DI CURNASCO DI TREVIOLO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE INEO 253 AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. BIENNIO 2013-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404620169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02404620169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3159.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2187.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E01B423B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLOMBI MANZI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UTILE PER  IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2012/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBI MANZI GIOVANNI &amp; PAOLO SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA COLOMBI MANZI GIOVANNI&amp; PAOLO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2041.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1205.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XCF076C539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA HELIOS ANTINCENDIO  S.R.L. DI ALBANO S. ALESSANDRO PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 1 GENNAIO 2013 – 31 DICEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HELIOS ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XC4076C533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI, CONDOTTE FOGNARIA E VIDEOISPEZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ IMPRESA BORONI SPURGHI S.n.c. CON SEDE OPERATIVA A BONATE SOPRA (BG).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147850164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORONI SPURGHI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147850164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA BORONI SPURGHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8264.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8259.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z52029B4DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETÀ CERTIFICAZIONI S.R.L. DI BOLOGNA PER VISITE BIENNALI DI CONTROLLO AGLI ASCENSORI COMUNALI. ANNI 2012-2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605461207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIFICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605461207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIFICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X95076C547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE SRL DI BONATE SOPRA (BG) PER LA MESSA A NORMA DEI CORPI ILLUMINATI DEGLLI UFFICI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETROBONATESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF7076C538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2013 CON LA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17575.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14614.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4F0617DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.M.T S.R.L. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLE VIE COMUNALI. PERIODO: 23 NOVEMBRE 2012 – 01 DICEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02164150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.T S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02164150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.M.T. S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31891.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31891.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z820BB6A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.r.l.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA A.B.M.SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>2180BBDE8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL MINISCAVATORE HITACHI 1AJ03860 IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI ECOLOGICI – ANNO 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI   </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B0BCC1A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.r.l.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA A.B.M.SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z820C33D19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMP. DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO A.S. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI E SERVIZI TECNICI S.A.S DI PROVENZI LUCA DI CURNO PER L’AMM. E GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI MINI-ALLOGGI PER ANZIANI E  DELLA SCUOLA PRIM.SINO AL 30/9/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03251070169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO A.S. AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI E SERVIZI TECNICI S.A.S DI PROVENZI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03251070169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO A.S.AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARIE SERVIZI TECNICI S.A.S. DI PROVENZI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z840C41E2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  PER LA  STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L’ AUTOCARRO NISSAN PICK UP NAVARA TARGATO EK784JV  IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI   </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z070C6080B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE ALL’IMPIANTO DI RETE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROXIMA MULTISERVICE Srl CON SEDE OPERATIVA A CARVICO (BG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03681390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA MULTISERVICE Srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03681390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMA MALTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1577.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1577.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20C72335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PTPL/ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS – SEZIONE DI LECCO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02121101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE10C5F071</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SWITCH GUASTO AL SERVIZIO DELLA RETE TELEFONICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROXIMALAB </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1573.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70B67183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.r.l.   </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M.SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>604.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MICO SRL DI ONORE (BG) PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICO S.R.L. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HELIOS ANTINCENDIO S.r.l. DI ALBANO S. ALESSANDRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA E CENTRO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> HELIOS ANTINCENDIO S.r.l. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20C9781F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO, IL CENTRO ANZIANI ED I MINI-ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA A.B.M.SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>223.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B0C9DD62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.M.T S.R.L. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DELLE VIE COMUNALI. PERIODO: 30 NOVEMBRE 2013 – 01 DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02164150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.T S.R.L </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02164150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.M.T.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C0CA3290</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 224 DEL 03.10.2011 A FAVORE DELLA DITTA EDILFORNITURE SRL DI CARVICO (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFORNITURE LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI S.A.S.   </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETROFORNITURE LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB20CB0695</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BONGIORNOANTIFORTUNISTICA SRL DI CURNO PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO A FAVORE DEGLI OPERAI COMUNALI E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1001.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z330CC1838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOCIT S.N.C. DI GUAZZI GIORGIO &amp;  C. DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. BIENNIO 2014-2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCIT S.N.C.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MOCIT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD990CC2E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA BETA LIFT. S.R.L. DI INZAGO (MI) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI (MINI-ALLOGGI ED EX BIBLIOTECA DI VIA MONASTEROLO) E PER LA MANUTENZIONE DEL MONTASCALE INSTALLATO c/o SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>10748200150</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>BETA LIFT SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BETA LIFT.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BETA LIFT.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z260CCED66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 258 DEL 28.10.2011 A FAVORE DELLA SOCIETÀ I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C. DI RANICA (BG).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' I.S.D.I.DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z250CCBA25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROXIMALAB SAS CON SEDE OPERATIVA A CARVICO (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S.   </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0CCDDFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CED, RINNOVO LICENZE E CANONI. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROXIMALAB SAS CON SEDE OPERATIVA A CARVICO (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210CEB4F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER   LA   MANUTENZIONE E   RIPARAZIONE   DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ROTA E MAZZA SNC DI MAZZA GIORGIO &amp; C. DI CARVICO (BG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C.    </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ROTA E MAZZA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1524.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z580CE1736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA IN LOCAITA’ FONTANELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> MAZZOLENI GIUSEPPE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI VIARIE E OPERE FOGNARIE PER L’ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL  </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLOMBI MANZI S.N.C. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) PER LA FORNITURA  DI MATERIALE VARIO UTILE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2014/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> COLOMBI MANZI GIOVANNI E PAOLO SNC  </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA COLOMBI MANZI GIOVANNI &amp; PAOLO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO - BIENNIO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANGALLI s.p.s. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA SANGALLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 CON LA COOPERATIVA ""IL SEGNO"" DI PONTE SAN PIETRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA ED ALTRI LOCALIDI PROPRIETà COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>cooperativa sociale  "il segno"</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL  PER I CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SIM RETE MOBILE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VODAFON OMNITEL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>INTERAZIONE DETERMINA NR. 221 DEL 03/12/2013 A FAVORE DELLA SOCIETà BLUE META S.P.A PER I CONSUMI DEL GAS METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2014 CON LA SOCIETÀ BLUE META SPA PER I CONSUMI DEL GAS-METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER IL PRIMO SEMESTRE 2014 PER IL SERVIZIO DI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI COMUNALI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL S.P.A. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA ENEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>25500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER I CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 DELLA LINEA PER L’ASCENSORE POSTO NELL’EDIFICIO MINI-ALLOGGI E PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2014 PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1680.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2014 CON LA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ENEL SOLE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9021.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GLOBO S.R.L. DI TRVIGLIO (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE APPLICATIVI SOFTWARE GEOGRAFICI SISTEMA INFORMATIVO PETER - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBO S.R.L. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GLOBO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BONGIORNOANTIFORTUNISTICA SRL DI CURNO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO A FAVORE DEGLI OPERAI COMUNALI E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER L'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA SRL   </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1001.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA Ditta L. UBIALI S.N.C.  di BERGAMO PER LA FORNITURA DICANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI PER L’ANNO 2014.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DITTA L.UBIALI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA PER L'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM SPA   </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI MADONE (BG) PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI BIENNIO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00212410161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA EDILFORNITURE S.R.L. DI CARVICO (BG) PER LA FORNITURA DI SABBIA E CEMENTO PER I TRE CIMITERI COMUNALI E PER LE STRADE BIENNIO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDILFORNITURE DI LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG) PPER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale> MAZZOLENI GIUSEPPE SRL    </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3770.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI VARIE E OPERE FOGNARIE PER ANNO 2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO DAL 1 GENNAI 2014 AL 31 DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL   </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETTROBONATESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C. DI RANICA (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (FORNITURA E POSA IN OPERA) DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE BIENNIO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' I.S.D.I.DEI F.LLI CAPELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.r.l.  </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DITTA A.B.M.SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROTA E MAZZA S.N.C. DI MAZZA GIORGIO &amp; C DI CARVICO (BG) PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO BIENNIO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>416.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1176.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINA NR. 256 DEL 20/12/2012 PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DEGLI EDIFCI COMUNALI - OPERE EDILI ANNO 2013 A FAVORE DELL'IMPRESA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLENI GIUSEPPE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> IMPRESA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI DI CREMONA PER FORNITURA  STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/VALUTAZIONE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - REGISTRI DI CLASSE - A.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Maggioli S.p.A. di Parma </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAGGIOLI DI PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAGGIOLI DI PARMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>92.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORI ALPINI 30/06/2013 - 07/07/2013: IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738910161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Corale di Baccanello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738910161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA CORALE DI BACCANELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO E STIRATURA TENDE UFFICI COMUNALI ALLA DITTA EUROPLUS S.a.s. DI DELLE DONNEG. &amp; C. - CALUSCO D'ADDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419970169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPLUS SAS DI DELLE DONNE GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419970169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPLUS S.A.S. DI DONNE GIUSEPPINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B0AA9F1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE - ASSISTENZA TABELLONE ELETTRONICO AESYS. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AESYS S.P.A. DI BRUSAPORTO PER CANONE ANNUALE - SEMESTRE 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS.  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB303DCFFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462/2013 - DITTA PAPI SOLUTION SRL DI CURNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PAPI SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC507A8F27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2013 ALLA PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON PER INTERVENTI DI MADRELINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - P.D.S A.S. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIDGET MARY BOULTON </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIDGET MARY BOULTON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2205.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z530A3113D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO FINANZIARIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA COMPILAZIONE MODELLO 770/2013 ED ASSISTENZA PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI - APPLICATIVO SICR@WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5270.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5023.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>429446831A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 80 IN DATA 18.12.2012 AVENTE AD OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' ALLOGGIO NADA DI TORRE BOLDONE: PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - COMUNITA' ALLOGGIO MINORI "NADA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE POVERELLE -COMUNITA'ALLOGGIO "NADA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16223.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16223.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEA0AD16A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina “Arsuffi Loreno” di Sotto il Monte Giovanni XXIII</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICIA "ARSUFFI LORENO"  di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51831105AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DA ATTIVARSI IN AMBITI SCOLASTICI E TERRITORIALI - BIENNIO 2013/2014 E 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale SER.E.N.A. di Bergamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603020163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale LAVORARE INSIEME di Almé</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Alchimia di Bergamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SER.E.NA.DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603020163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628992.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6E07C562C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA – P.D.S. 2012-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1808.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1799.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO FINANZIARIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A ENTIONLINE "EOL"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420BA0487</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI  DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLASSIFICATORE A CASSETTI  PROFESSIONALI MODELLO 71/6CI  A SEI CASSETTI PER ARCHIVIAZIONE CARTELLINI ANAGRAFICI E CARTE D'IDENTITA'  DALLA DITTA  G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI BOLOGNA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA AZZARONI G.A.EUROPA AZZARONI S.A.S.  DI PATRIZIA AZZARONI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA G.A.EUROPA AZZONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE10B983CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO CISANESE ONLUS DI CISANO BERGAMASCO PER L'ASSISTENZA CON AUTOAMBULANZA DURANTE L'OKTOBER FEST DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91027820165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pubblica Assistenza Soccorso Cisanese Onlus di Cisano Bergamasco </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91027820165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO CISANESE ONLUS DI CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB40BA0BB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMA LAB S.A.S CON SEDE OPERATIVA IN CARVICO (BG) PER ADEGUAMENTO PORTALI COMUNALI SECONDO IL D.LGS. N. 33/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMA LAB S.A.S. DO OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B0BB1916</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO FINANZIARIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE APPLICATIVO PER L'ESTRAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DAL PROGRAMMA "ANAGRAFE HALLEY" AD USO DELL'UFFICIO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DELLA TARES</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20BA7930</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2013: IMPEGNI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDALAB DI SANGALLI MARTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITRE ARTI GRAFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02754750160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLYPOINT2000  - SERVICE PUBBLICITARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEDALAB DI SANGALLI MARTINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA "DIDRE" ARTI GRAFICHE S,R,L,</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02754750160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLYPOINT 2000 SERVICE PUBBLICITARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2496.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>42320340F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL'APPALTO ALLA DITTA SIR SRL DI AZZANO SAN PAOLO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2013/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SRL  SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SIR S.R.L. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138269.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>42320340F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL'APPALTO PER SERVIZIO DI FORNITURA/CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI ALLA DITTA SIR SRL DI AZZANO SAN PAOLO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SRL  SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR S.R.L. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z240BB597D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOCIO - OCCUPAZIONALE DI D.A. PRESSO COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SEGNO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z710BBA03F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MARTARELLO S.R.L. DI ARQUÀ POLESINE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA LITURGICA DEL BEATO PAPA GIOVANNI XXIII DEL 11.10.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00959440298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTARELLO SRL - FUOCHI ARTIFICIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00959440298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTARELLO S.R.L. PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90BC67DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "PIEFFE GRAFICA" s.r.l. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CULTURALE PER L'ANNO 2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03159350168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEFFE GRAFICA E MULTIMEDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03159350168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA" PIEFFE GRAFICA "E MULTIMEDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40BBD2DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA  STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA L.UBIALI S.N.C. DI CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80BC1ED6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO - BANDO CONCORSO P.D.S. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA L..UBIALI S.N.C. CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z840BB9E81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SOLIVARI S.r.l. DI BERGAMO PER ACQUISTO BANDIERE PER L'ESTERNO, DELL'EDIFICIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIVARI DESIGNER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIVARIS.  DESIGNER S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0BBE928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MIRAGE S.n.c. DI BOTTANUCO PER ACQUISTO BANDIERE VERTICALI PER L'ESTERNO DELL'EDIFICIO SALA CIVICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRAGE S.N.C. DI PRANDI EMANUELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02830950164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRAGE S.N.C.DI PRANDI EMANUELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890BC749D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA  MATERIALE VARIO - BANDO DI CONCORSO P.D.S 2012-2013- SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA L.UBIALI S.N.C. CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120BB44F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.R.L. - FILIALE DI BERGAMO, PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE, MODELLI HALLEY - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5207C041C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 45/2013 - DANIELE VILLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03396650164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. VILLA DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03396650164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT.DANIELE VILLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI  N. 1 WORKSTATION HP A3J44AV P3150 SERIES A6 CMT 3.4 RWDL GLAN 6 + 3USB T + M 3Y PER L'UFFICIO ANAGRAFE  DALLA PROXIMA MULTI SERVICE S.R.L. VIA SANTA MARIA N. 13 A CARVICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03681390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA MULTISERVICE Srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03681390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA MULTI SRVICE S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBD0BBED99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI  N. 1 WORKSTATION HP A3J44AV P3150 SERIES A6 CMT 3.4 RWDL GLAN 6 + 3USB T + M 3Y PER L'UFFICIO ANAGRAFE  DALLA PROXIMA MULTI SERVICE S.R.L. VIA SANTA MARIA N. 13 A CARVICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03681390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA MULTISERVICE Srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03681390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310BEEBD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA KIMAY S.r.l. DI LALLIO (BG) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO - PER MESSO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229260167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229260167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA KIMAY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z56073F357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2013 DELL'ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI DI BERGAMO PER PROGETTO MUSICA D'ASSIEME </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBM ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBM ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3688.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z710C1F8E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA CROCE BIANCA - SEZIONE DI CALUSCO D'ADDA PER L'ASSISTENZA CON AUTOAMBULANZA DURANTE MANIFESTAZIONI VARIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Bianca Milano Onlus – Sezione di Calusco d’Adda</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03428670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE BIANCA ONLUS DI MILANO  SEZIONE DI CALUSCO D'ADDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890C0E209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IV NOVEMBRE 2013 - FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA DI RAVASIO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA DI RAVASIO MARIA CRISTINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z980C16F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA  MATERIALE VARIO - BANDO DI CONCORSO P.D.S 2012/2013 - SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA L.UBIALI S.N.C. CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>3601370888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 75 DEL 15.12.2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94939.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94939.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650C2D532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - P.D.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z150C38E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON PER INTERVENTI DI MADRELINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE NELL'AMBITO DEL P.D.S. A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOULTON BRIDGET MARY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFF.BOULTON BRIDGET MARY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0C3D341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. FACHERIS ANGELO DI BONATE SOPRA PER CORSO DI PSICOMOTRICITA' - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - P.D.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCHNGL81M13A794W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACHERIS ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCHNGL81M13A794W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACHERIS ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL CERCHIO DI GESSO" DI BERGAMO PER LABORATORIO LUDICO/ESPRESSIVO - ALUNNI CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA - P.D.S. 2013-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03462230164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CERCHIO DI GESSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03462230164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL CERCHIO DI GESSO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03462230164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'ONLUS ALCHIMIA BERGAMO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>886.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>886.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CARMINATI GIOVANNA PER  LABORATORIO  DI ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA - P.D.S A.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRMGNN64E60A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRMGNN64E60A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIG.RA CARMINATI GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI PER PROGETTO MUSICA D'ASSIEME - P.D.S. A.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Bergamasca Bande Musicali di Bergamo </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONI  BERGAMASCA BANDE MUSICALI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICI DEMOGRAFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SOLIVARI S.r.l. DI BERGAMO PER ACQUISTO ASTE PER BANDIERE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIVARI DESIGNER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SOLIVARI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SOLIVARI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMUNITA' DISABILI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12520870150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6414.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6414.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F0C5A245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI MINIBASKET ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA - ASSOCIAZIONE VIRTUS BERGAMO TERNO - P.D.S. A.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00631670163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Virtus Bergamo – Terno con sede in Bergam</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473580161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILES MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473580161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILES MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00631670163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AASOCIAZIONE VIRTUS -BERGAMO SEZIONE DI TERNO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CONSEGNA BORSE DI STUDIO  ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - CENTRO DEL DOLCE DI CALUSCO D'ADDA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01745600138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Dolce s.r.l. di Calusco d’Adda</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01745600138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL DOLCE DI CALUSCO D'ADDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  MUSICALE IL MONOCORDO DI CLUSONE PER CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE - SCUOLA PRIMARIA - P.D.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229380163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione “Il Monocordo” di Clusone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229380163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE IL MONOCORNO DI CLUSONE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.024/2013 - DITTA PAPI SOLUTION SRL DI CURNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPI SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013: IMPEGNO DI SPESA CON L'ACCADEMIA CORALE DI BACCANELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738910161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA CORALE DI BACCANELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738910161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA CORALE DI BACCANELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1745.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNEDI SOTTOIL MONTE GIOVANNI XXIII - UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA MESSINA MARCELLA DI BERGAMO PER PROGETTO SPORTELLO PSICOPEDAGOGISTA PRESSO LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - P.D.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSMCL80T48A794L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESSINA MARCELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSMCL80T48A794L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESSINA MARCELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PROGETTO STORIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  TEATRO DELL’ALEPH DI BELLUSCO – P.D.S. 2013-2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02355780962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DELL'ALEPH</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02355780962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DELL'ALEPH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B0CA094E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. VILLA DANIELE DI VILLA D’ADDA PER “PROGETTO TOSSICODIPENDENZE” PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - P.D.S. A.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DANIELE VILLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLDNL80A25A794Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE VILLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>499.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>499.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA  MATERIALE VARIO –P.D.S 2013-2014- SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC di Ubiali Maurizio &amp; C</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC di Ubiali Maurizio &amp; C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>741.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO FANTASIE DI STEFANIA GELMI DI CALOLZIOCORTE PER LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CRETA – SCUOLA PRIMARIA – PDS 2013-2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03105960169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratorio Fantasie di Stefania Gelm</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03105960169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratorio Fantasie di Stefania Gelm</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI PER PROGETTO MUSICA D’ASSIEME – P.D.S. A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>abbm</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>abbm</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3688.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO FOTOIDEE DI CARVICO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO  CERIMONIA CONSEGNA BORSE DI STUDIO  ANNO SCOLASTICO 2012-2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FZASRG58S09E745H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Fotoidee di Sergio Fazio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FZASRG58S09E745H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Fotoidee di Sergio Fazio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2013-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10D36FD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA  MATERIALE VARIO –P.D.S 2013-2014- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z540C33B7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON PER INTERVENTI DI MADRELINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL’ AMBITO DEL P.D.S. A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bridget Mary Boulton</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bridget Mary Boulton</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2183.60</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL DI BERGAMO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 ED IMPEGNO GENNAIO – GIUGNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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</legge190:pubblicazione>