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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2014</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-14</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (ufficio  AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( ufficio DEMOGRAFICI e CIMITERIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LETA' HALLEY INFORMATICA DI MATELICA (MC) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE  UFF.COMUNALI +ADDESTRAMENTO IN VDC</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( ufficio DEMOGRAFICI e CIMITERIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANE  E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA COMUNALE </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUNCIO NECROLOGICO SU "L'ECO DI BERGAMO"</oggetto>
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      <oggetto>SOGGIORNI MARINI ANNO 2014 </oggetto>
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          <ragioneSociale>DITTA " AUTONOLEGGIO  SALA" SRL   DI SUISIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio DEMOGRAFICI e CIMITERIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON IL "FOTO OBIETTIVO -VIDEO " di PLEBANI  GIUSEPPE</oggetto>
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          <ragioneSociale>"FOTO OBIETTIVO -VIDEO " di PLEBANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( Ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA BORSA DI LAVORO SIG.ra C.A. PRESSO LA COOPERTIVA " IL SEGNO " PER IL PERIODO FEBBRAIO /MAGGIO 2014</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  / Ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DASAGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE   SERENA DI BERGAMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5983.60</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI DI BERGAMO PER RINNOVO POLIZZA FORD TRANSIT DR681CR – PERIODO 01.03.2014-01.09.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( Ufficio FINANZIARIO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PUBLICITARIA' PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio   SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SERVIZI ISOLA PER INSERIMENTO DEL SIG. M  PRESSO RSD DI PIARIO    (periodo di MARZO)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1459.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( Ufficio  AA.GG.e SERVIZI ALLAPERSONA)</denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO ON LINE "BANCHE DATI DI DOCUMENTAZIONE E GIURISPRUDENZA " DELLA "DE AGOSTINI PROFESSIONALE"</oggetto>
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        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII( Ufficio  SERVIZI SOCIALE)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASILO "ISOLA FELICE" DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>"ISOLA FELICE" di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PRLCLD80M48A794Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ISOLA FELICE" di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1029.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( ufficio AA.GG. e SERVIZI SOCIALI    servizio scolastico</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARAFARMACIA DIDA s.r.l. di CALUSCO D'ADDAPER LA FORNITURA MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO PER SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARAFARMACIA DIDA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05434330964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA DIDA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z840E5AD08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (Ufficio  DEMOGRAFICI  e CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L'AUTOFFICINA ROTA e MAZZA s.n.c. di CARVICO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DELL'AUTO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA  ROTA  e MAZZA s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA  ROTA  e MAZZA s.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0E67966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( Ufficio  AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  DeDaLab    di CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA  DITRE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA  PUBLY POINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  DeDaLab    di CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  DITRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02754750160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  PUBLY POINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2832.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2823.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30E7FEBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE DI GIOVANNI XXIII ( Ufficio AA.GG.e SERVIZZIO ALLA PERSONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGATORIA LANFRANCHI  PER LA RILEGATURA DI ATTI COMUNALI DELL'UFFICIO  SEGRETERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02642570168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LEGATORIA LANFRNCHI   di BONATE SOPRA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642570168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LEGATORIA LANFRNCHI   di BONATE SOPRA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D0E895DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio  SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. PER SOTTOSCRIVERE POLIZZA ASSICURATIVA PER I PARTECIPANTI AL SOGGIORNO MARINO AD ALASSIO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00776030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00776030157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A0E75D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO  AA.GG.E SERVIZI ALLA PERSONA  servizi scolastici</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARAFARMACIA DIDA s.r.l.di CALUSCO D'ADDA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05434330964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA DIDA s.r.l. di CALUSCO D'ADDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05434330964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA DIDA s.r.l. di CALUSCO D'ADDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>51831105AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE  N544 DEL 27/12/2013  AVENTE AD OGGETTO IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI  A FAVORE DI SOGGETTI DEVERSAMENTE ABILI </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SER.E.NA.  DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SER.E.NA.  DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>758.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>758.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0E97A0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GFIOVANNI XXIII ( Ufficio  DEMOGRAFICI e CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULTAZIONE ELETTORALI DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO s.r.l. DI TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO s.r.l. DI TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00889070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400EBC251</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( Ufficio   SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI LEVA CIVICA REGIONALE  ANNO 2014  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95116050162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MORENO ?</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95116050162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MORENO ?</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0EA2365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( AA.GG. e SERVIZI ALLA PERSONA  </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI CONSUMO PER ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465740161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELENA MARKET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465740161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELENA MARKET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465740161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELENA MARKET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465740161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELENA MARKET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D0EBC6FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio AA.GG.  e SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XXV APRILE -FESTA DELLA LIBERAZIONE . IMPEGNI SPESA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANDA MUSICALE DI BERGAMO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA  DI RAVASIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.B.M. ASSOCIAZIONE BANDE BERGAMASCHE MUSICALI DI BERGAMO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA  DI RAVASIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40EBC976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( Ufficio   AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTA DI PRIMAVERA 2014   -10 MAGGIO 2014   IMPEGNI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA   DI RAVASIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02579390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA  "lLA COLOMBERA DI RONCALLI SAVERIO E FIGLI s.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02945070163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE " DA PIO " di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178490169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOISOLA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA "L'ALVEARE"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA   DI RAVASIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02579390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA  "lLA COLOMBERA DI RONCALLI SAVERIO E FIGLI s.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02945070163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE " DA PIO " di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178490169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOISOLA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA "L'ALVEARE"</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1344.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO  SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SERVIZI ISOLA PER INSERIMENTO DEL SIG.M.M. PRESSO RSD DI PIARIO    (mese di APRILE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1459.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1459.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( Ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DISPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SERVIZI ISOLA PER INSERIMENTO DEL SIG. M.M. PRESSO RSD di PIARIO   (PERIODO DI MAGGIO 2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA  </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA  </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1459.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   (Ufficio DEMOGRAFICI E CIMITERIALI )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGATORIA LANFRANCHI DI BONATE SOPRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEGATORIA LANFRANCHI   </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02642570168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATORIA LANFRANCHI   </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII - UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI DI VIA REBUZZINI A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. OPERE DA IMBIANCHINO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TINVER SRL DI CALUSCO D’ADDA (BG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993240163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tinver srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993240163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TINVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII - UFFICIO TECNICO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BAGNI PUBBLICI VIA IV NOVEMBRE A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI OPERE DA IMBIANCHINI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TINVER SRL DI CALUSCO D'ADDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993240163</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993240163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA TURISTICA E DI LOCALITA LUNGO LE PROVINCIALI VIE DI ACCESSSO DELLA CITTA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02875840163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRICESERVICE  SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993240163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993240163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINVER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. DI ALBANO S.A. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI SISTEMI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>817.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>817.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE R.G.n44/2014 AD OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HELIOS ANTINCENDIO S.R.L.DI ALBANO S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.B.SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. PER L' ESECUZIONE DI ESTUMAZIONI DELLA FAMIGLIA RONCALLI PARENTI DEL BEATO GIOVANNI XXIII</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.M.B.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.B.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SPIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOCARRO PIAGGIO TARGATO CB666ML IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G.M. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G.M. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>705.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE R.G.n540/2013 del 27/12/2013 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETRICA DEL CENTRO SPORTIVO PER IL MESE DI FEBBRAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1539.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1539.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUME DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E LE SCUOLE MEDIE GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI T.G.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G.M.ASSICURAZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.G.M.ASSICURAZIONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAPINI S.A.S. DI PAPINI MARIA ADELE E C. DI CARVICO PER LE RIPARAZIONE DEL CANCELLO DEL MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966880161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPINI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966880161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPINI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z240D07DAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE R.G.n539/13 del 27/12/2013 E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA'BLUIE META PER I CONSUMINDEL GAS -METANO DEFìGLI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02971930165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE META</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L’AUTOCARROZZERIA CAVAGNA GIUSEPPE PER LA RIPARAZIONE DELL’AUTOCARRO NISSAN TARGATO DH933MV</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA CAVAGNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CVGGPP66S29H046S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA  CAVAGNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA E POLIZZA R.C. GENERALE - ANNO DI COMPETENZA 2014. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DELL’AUTOCARRO FORD TRANSIT TARGATO BM252YR – ANNO DI COMPETENZA 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI  </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMA LAB S.A.S CON SEDE OPERATIVA IN CARVICO (BG) PER ADEGUAMENTO PORTALI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Proximalab</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SEPULCRA VIGILO S.R.L. DI VILLA D’ADDA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER LA SALMA DEL SIGNOR RIVA GIUSEPPE CADUTO PER LA PATRIA - ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEPULCRA VIGILO S.R.L. DI VILLA D’ADDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00252370168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'SEPULCRA VIGILIO S.R.L. DI VILLA D'ADDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON IL CONSORZIO AGRARIO DI BERGAMO PER L’ACQUISTO DI BARBATELLE DI VITE </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI BERGAMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACEBIS &amp; C. S.N.C. DI ALBINO (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALTALENA CESTONE NIDO PRESSO IL PARCO VIA REBUZZINI - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACEBIS &amp; C. S.N.C. DI ALBINO (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI DA ESEGUIRE A INIZIO ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PER FORNITURA N.2 FILTRI ONDULATI UTA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PER L’APPLICAZIONE DEI BOLLINI PROVINCIALI - CONTRIBUTI REGIONALI PER LE CALDAIE DELLA EX BIBLIOTECA, EX MENSA, ATELIER.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PER LAVORI DI RICERCA PERDITA ACQUA PRESSO LO S.F.A E IL CENTRO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>104.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PER SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO A.C.S. C/O CENTRO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PER LA SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO PIANO TERRA COMUNE E MONTAGGIO DI N. 2 OROLOGI DIGITALI IMPIANTO EX MENSA E AULA RODARI SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA HELIOS ANTINCENDIO S.R.L. DI ALBANO S. ALESSANDRO (BG) PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> HELIOS ANTINCENDIO S.r.l.  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HELIOS ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA FARMACIA SAN GIOVANNI PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER LA SEDE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN GIOVANNI - DR STEFANO KEIM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN GIOVANNI   DR STEFANO KEIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E IL MUNICIPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETTROBONATESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>879.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI DI BERGAMO PER RINNOVO POLIZZA AUTOVETTURA CITROEN BERLINGO DA378PH – PERIODO 08.03.2014-08.03.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E LA MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>917.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACEBIS &amp; C. S.N.C. DI ALBINO (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACEBIS &amp;C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII    ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL S.P.A.PER LA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETRICA PER LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA BAITA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>686.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ORDINARIA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/01/2014-31/12/2014 DEI MINI ALLOGGI PER ANZIANI DI VIALE MONS.BOSIO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>82003830161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>82003830161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2667.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2667.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE R.G.n 541/2013 del 27/12/2013 A FAVORE DELLA SOCIETAì TELECOM ITALIA S.P.A. PER I CONSUMI DEL III BIMESTRE DEI MINI ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z130F1672A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TARGHE E MEDAGLIE PERSONALIZZATE PER TORNEO DI BASKET </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507780167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FRANCO SALA DI PONTE S.PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507780167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FRANCO SALA DI PONTE S.PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DEL PALATENDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETTROBONATESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZF70E9CBA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO-NICHE BAGNI PUBBLICI DI VIA IV NOVEMBRE  A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETTROBONATESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3059.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0E8E30D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET-TONICHE BAGNI PUBBLICI DI VIA IV NOVEMBRE  A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLE DITTE MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG), IDROTERMICA BIFFI S.N.C. DI BIFFI MARCO &amp;</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> MAZZOLENI GIUSEPPE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03560550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE CATTANEO CERAMICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02670940168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA BIFFI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02670940168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA BIFFI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03560550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE CATTANEO CWRAMICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28044.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA GEROLE AL SERVIZIO DEL PARCHEGGIO DEI PELLEGRINI LIMITROFO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG)</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MONTALBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG).</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET-TONICHE BAGNI PUBBLICI DI VIA IV NOVEMBRE A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. RIFACIMENTO COPERTURA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIU-SEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCALINATA AL SERVIZIO DEL PARCHEGGIO DEI PELLEGRINI DI VIA IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG). </oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI PELLEGRINI DI VIA IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG)</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI-CHE: REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TRATTO FINALE DELLA VIA GEROLE A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
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      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA DI VIA FONTANELLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINA R.G. N. 111 DEL 31.03.2014 A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI-CHE. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AL SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA IV NOVEMBRE A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA  CON LA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO (BG). </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IM-PIANTO ELETTRICO DEL PALATENDA DEL 02.04.2014</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACEBIS &amp; C. S.N.C. DI ALBINO (BG) PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI DUE ALTALENE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRAREG S.R.L. PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E IMPOSTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI COLLEGATI. PERIODO: 01.01.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRAREG S.R.L </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FRAREG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER I CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 DELLA LINEA PER L’ASCENSORE POSTO NELL’EDIFICIO DEI MINI-ALLOGGI, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE,  PER IL II QUADRIMESTRE 2014. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.  </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M.SERVICE s.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'EX MENSA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.B.M.SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.B.M.SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BAGNI PUBLICI DI VIA IV NOVEMBRE A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA n.97 del 28/03/2014 A FAVORE DELLA DITTA AESSE CATTANEO CERAMICHE s.r.l. DI CALUSCO d'ADDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03560550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03560550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7612.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' I.S.D.I. DEI F.LLI.CAPELLI s.n.c. DI RANICA (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (FORNITURA E POSA IN OPERA) DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.D.I. DI F.LL. CAPELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.D.I. DI F.LL. CAPELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3243.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3243.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA TURISTICA E DI LOCALITA' LUNGO LE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO DELLA CITTA' DI SOTTO IL MONTE XXIII .INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE R.G.n.182 del 22/04/2014 A FAVORE DELLA DITTA PRINCE SERVICE  s.r.l. di VERDELLO (BG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02875840163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRICESERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02875840163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRICESERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>703.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DEGLI STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO DEI PELLEGRINI DI VIA IV NOVEMBRE .INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE R.G.n.160 del 15/04/2014 A FAVORE DELLA DITTA PRICE SERVICE s.r.l. DI VERDELLO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02875840163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRICESERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02875840163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRICESERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1148.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z690F301A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( Ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA CON LA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA DI MATELICA (MC) PER AGGIORNAMENTO PROCEDURA "ATTI AMMINISTRATIVI" IN SEGUITO ALLE ELEZIONI COMUNALI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' HALLEY INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' HALLEY INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z070C6080B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE ALL’IMPIANTO DI RETE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROXIMA MULTISERVICE S.R.L. CON SEDE OPERATIVA A CARVICO (BG). RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO R.G. N. 438 DEL 15.11.2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03681390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA MULTISERVICE Srl  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03681390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMA MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 185/2013 DEL 07.05.2013 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ HALLEY INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DEGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI G. &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI G.&amp; C.SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA60EDB956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C. DI RANICA (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (FORNITURA E POSA IN OPERA) DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE. ANNO 2014. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00256510165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' I.S.D.I.DEI F.LLI.CAPELLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0ED51C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DEGLI STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO DEI PELLEGRINI DI VIA IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRICESERVICE S.R.L. DI VERDELLO (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02875840163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRICESERVICE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02875840163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PRICESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z720EBB166</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI-CHE BAGNI PUBBLICI DI VIA IV NOVEMBRE A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. OPERE DA FABBRO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PAPINI S.A.S. DI PAPINI MARIA ADELE &amp; C. DI CARVICO (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966880161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPINI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966880161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PAPINI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z910ED2B64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI-CHE BAGNI PUBBLICI DI VIA IV NOVEMBRE  A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. OPERE DA IMBIANCHINO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TINVER S.R.L. DI CALUSCO D’ADDA (BG). </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993240163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINVER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993240163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TINVER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A0DD60CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO GHILARDI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEL COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO TERMICO DEL MUNICIPIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331950168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ING. GABRIELE GHILARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331950168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GHILARDI    ING.GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650DD521E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO GONELLA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA FINALIZZATA ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL MUNICIPIO, PARCHEGGIO MERCATO E MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER OTTENIMENTO DEL PARERE PAESISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01643720160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOGONELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01643720160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2912.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
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      <cig>ZAD0DE25B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 432/2013/R/EEL DEL 06 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA ING SRL DI GRASSOBBIO (BG) </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03830390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>697.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 59 DEL 07.02.2014. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 432/2013/R/EEL DEL 06 GIUGNO 2013. IMPEG</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> ING S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03830390161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ING S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTEGIOVANNI XXIII (Ufficio  DEMOGRAFICO e CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO  LENZUOLA SINGOLE E FEDERE,IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 ALLA DITTA EUROPLUS s.a.s.di DELLE DONNE G.&amp; C. di CALUSCO D'ADDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419970169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EUROPLUS s.a.s. di DELLE DONNE G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419970169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EUROPLUS s.a.s. di DELLE DONNE G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. ING. GABRIELE GHILARDI DI BERGAMO PER LA CONSULENZA TECNICA IN MERITO ALLA VERTENZA FONDERMETAL S.P.A./COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331950168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ING. GABRIELE GHILARDI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331950168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT.ING.GABRIELI GHILARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO SAI PROGETTI S.R.L. DI BERGAMO PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ STATICA DEL PALATENDA, PALCO E ARCO AMERICANO. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465340168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465340168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SAI PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GMB SERVIZI CIMITERIALI DI VILLA DI SERIO PER LO SMALTIMENTO DI ZINCO.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GMB SERVIZI CIMITERIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMEA s.r.l. DI TREVIOLO (BG) PER RIPARAZIONE DI FAX OLIVETTI OFX9100 INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA IN USO AGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422600961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422600961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ( UFFICIO DEMOCRAFICI E CIMITERIALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASSIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 25 MAGGIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE " IL SEGNO"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350F42B67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio DEMOGRAFICO e CIMITERIALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO ELETRICO DELLE CABINE ELETTORALI DEI n 4 SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 ALLA DITTA ELETROBONATESE s.r.l. di BONATE SOPRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETROBONATESE  s.r.l. di BONATE SOPRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETROBONATESE  s.r.l. di BONATE SOPRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI s.n.c.PER ACQUISTO DI DISERBANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212410161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLA GIOVANNI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212410161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0F0F7180B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ARUBA S.p.A.PER LA FORNITURA DELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO PRO-TEMPORE MARIA GRAZIA DADDA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z820F76133</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO IN HOUSE PER I DIPENDENTI DEI COMUNI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII.CARVICO E VILLA D'ADDA CON LA DITTA MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAGGIOLI S.p.A  di SANT'ARNACANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAGGIOLI S.p.A  di SANT'ARNACANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF0C337C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROF.SSA TORRES LYDIE PER INTERVENTI DI MADRELINGUA  FRANCESE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - P.D.S. A.S. 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Torres Lydie</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFF.TORRES LYDIE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B0DB234C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( Ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA BORSA DI LAVORO PER LA SIG. RA C.A. PRESSO LA COOPERATIVA "IL SEGNO " DURANTE IL MESE DI GIGNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE "IL SEGNO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130F7CB91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA NADA DI TORRE BOLDONE PER L'INSERIMENTO DEL SIG P.S  PERIODO GIUGNO -SETTEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA 'NADA DI TORRE BOLDONE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA 'NADA DI TORRE BOLDONE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3285.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3285.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0F7EA7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio  FINANZIARIO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ADEMPIMENTI ABBLIGATORI RELATIVI AL CAMBIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO   DITTA ALMA SERVIZI ENTI PUBBLICI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SERVIZI ENTI PUBLICI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SERVIZI ENTI PUBLICI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0D46D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA    "bibblioteca"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE R.G. n2 2014 IN DATA 14/01/2014 AD OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA PER ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0CA094E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA n 44/2014 DOTT.VILLA DANIELE DI VILLA D'ADDA PER IL "PROGETTO TOSSICODIPENDENZE " PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>409.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z370F91CBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CEAM BERGAMO ASCENSORI DI BREMBATE SOPRA (BG) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO L'ELEVATORE POSIZIONATO NELLA NUOVA SALA CIVICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02918220167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02918220167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50F93CF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING.GHILARDI GABRIELE CON STUDIO IN BERGAMO PER RETTIFICA RETICOLO IDRICO MINORE PER IL MAPPALE 4687</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331950168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE GHILARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331950168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE GHILARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1664.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z540C33B7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA n17 2014 PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON PER INTERVENTI DI MADRELIINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1310.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z150C38E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA n 18 /2014PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON PER INTERVENTI DI MADRE LINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>623.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340FC914D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA DUE P s.r.l.DI CALUSCO d'ADDA (BG) PER SOSTITUZIONE SERRATURA E CHIAAVE DELL'INGRESSO DEL MUNICIPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03621330160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03621330160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z410F9C815</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A..B.M. SERVICE s.r.l. DI BERGAMO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO SALA CIVICA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M.service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M.service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720D08DCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLOMBI MANZI s.n.c.DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UTILE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBI MANZI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBI MANZI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0B0FACB14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPPIEGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI DI BERGAMO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.PATRIMONIALE .PERIODO 01.07.2014/30.06.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2138.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0F35AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA ARSUFFI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA  ARSUFFI  DI SOTTO IL MONTE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA  ARSUFFI  DI SOTTO IL MONTE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51831105AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMINE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( Ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO I CENTRI RECREATIVI ESTIVI ANNO 2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  SER.E.NA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  SER.E.NA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2213.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E02CCBFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII    (Ufficio DOMOGRAFICI e CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI DITTA AESYS S.P.A. DI BRUSAPORTO + DITTA TRAINA FELINI DI PROVAGLIO D'ISEO      +</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AESYS S.P.A. DI BRUSAPORTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067480174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRAINA FELINI  DI PROVAGLIO D'ISEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AESYS S.P.A. DI BRUSAPORTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067480174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRAINA FELINI  DI PROVAGLIO D'ISEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940FB9E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIR DI AZZANO SAN PAOLO PER IL SRVIZIO PASTI DURANTE IL SERVIZIO BABY CRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SIR s.r.l. di AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SIR s.r.l. di AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z240DEFCC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( Ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SERVIZI ISOLA PER INSERIMENTO DEL SIG.M.M. PRESSO RSD DI PIARIO (PERIODO GIUGNO /LUGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2919.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2919.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70FFFD43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UBIALI s,n.c.DI BERGAMO PER L'AQUISTO DI UN KIT DI TONER PER LA MULTIFUNZIONE MODELLO RICOHMPC305SP IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z501008FA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMEA s.r.l. di TREVIOLO (BG) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA UTILIZZARE PRESSO L'UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404620169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02404620169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8975.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61014BEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (Ufficio DEMOGRAFICO e CIMITERIALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO s.r.l. FILIALE DI BERGAMO PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE MODELLI HALLEY -ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MYO  s.r.l.   FILIALE DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MYO  s.r.l.   FILIALE DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B0F01F7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BAGNI PUBBLICI DI VIA IV NOVEMBRE A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE R.G.n97 del 28.03.2014 aFAVORE DELLA DITTA AESSE CATTANEO CERAMICHE s.r.l. DI CA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03560550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE CATTANEO CERAMICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03560550166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE CATTANEO CERAMICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88095D647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE R.G.n.166del 26/04/2013 AD OGGETTO : "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TOTALERG S.P.A.ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 LOTTO 1 PERIODO MAGGIO 2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUEL CARD TOTALERG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUEL CARD TOTALERG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEAOD4D3FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE R.G.n.564 del 27/12/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILFORNITURE LOCATELLI DI CARVICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFORNITURE LOCATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFORNITURE LOCATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD0D46D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA    "biblioteca"  )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180DF7027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( Ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ITAS MUTUA DI BERGAMO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA FORD TRANSIT targato DR681CR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI II SEMESTRE  01/09/2014  10/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONE T..G.M DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS ASSICURAZIONE T..G.M DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>42879933C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA  servizi scolastici</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORA DELLA DITTA LOCATELLI s.r.l. DI BERGAMO PER SERVIZIO  DI  TRASPORTO SCOLASTICO   PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE  2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23727.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23727.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0CAD3F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA n2 /14/017 del 28/05/2014PER IL PROGETTO STORIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AL TEATRO DELL'ALEPH DI BELLUSCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355780962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DELL'ALEPH DI BELLUSCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355780962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DELL'ALEPH DI BELLUSCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC10666BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( UFFICIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA AUTOFFICINA ROTA e MAZZA s.n.c. DI CARVICO PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROTA e MAZZA S.N.C. DI CARVICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROTA e MAZZA S.N.C. DI CARVICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401073B38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER N.2 INTERVENTI DI DISINFEZIONE DALLE FORMICHE DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO ILMONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB S.A.S.DI CARVICO (BG)PER LA MANUTENZIONE DEI PUNTI RETI DANNEGGIATI PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320D07A96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII    ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.PER I CONSUMI TELEFONICI ANNO2014 DELLA LINEA PER L'ASCENSORE POSTO NELL'EDIFICIO DEI MINI ALLOGGI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE11080282</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTOIL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER N2 INTERVENTI DI DISI NFESTAZIONE DALLE VESPE DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51831105AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SWEVIZI SOCIOASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DA ATTIVARSI IN AMBITI SCOLASTICI E TERRITORIALI  ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  SER.E.NA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  SER.E.NA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z240DEFCC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SERVIZI ISOLA PER INSERIMENTO DEL SIG.M.M. PRESSO RSD DI PIARIO   MESE DI AGOSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SERVIZI ISOLA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1459.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1459.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z591088488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII( UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOSAICO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03173330162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MOSAICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03173330162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MOSAICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94109229A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA    cultura  </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA"PIEFFE GRAFICA" s.r.l.  DI SOTTO IL MONTE  GIOVANNI XXIII PER IL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CULTURALE PER L'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01814320980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia Pagani s.r.l. avente sede in Via Adua n. 6 a Passirano (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01814320980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia Pagani s.r.l. avente sede in Via Adua n. 6 a Passirano (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>42320340F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO AA.GG.e SERVIZI  ALLA PERSONA      (servizi scolastici)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  -DITTA  SIR s.r.l.  DI AZZANO SAN PAOLO -PERIODO SETTEMBRE 2014/GIUGNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.I.R. srl  DI AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.I.R. srl  DI AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4784.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1F10880AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE  GIOVANNI XXIII (UFFICIO  SERVIZI SOCIALI  )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA ARSUFFI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI  AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE    </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ARSUFFI  DI SOTTO IL MONT GIOVANNI XXIIIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454290162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ARSUFFI  DI SOTTO IL MONT GIOVANNI XXIIIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51831105AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO  DEMOGRAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE R.G. n 272 DEL 01/07/2014 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO I CENTRI RICREATIVI ESTIVI   ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>763.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA102B46F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( UFFICIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TABELLONE ELETRONICO AESYS  IMPEGNO DI SPESA  PER CANONE ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AESYS S.P.A. DI BRUSAPORTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AESYS S.P.A. DI BRUSAPORTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831095EBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII    ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA .OPERE COMPLEMENTARI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' IMPRESA AGAZZI FRANCESCO DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA AGAZZI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA AGAZZI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1804.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1804.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51095F43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AULA PRESSO LA SCUOLA PRIMARI .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA AGAZZI FRANCESCO DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA AGAZZI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA AGAZZI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2037.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2037.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z580D540B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERICA A FAVORE DEL GRUPPO ITAS MUTUA ASSICURAZIONI  -AGENZIA DI BERGAMO APPENDICE n017 ALLA POLIZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z871097852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA)  (CULTURA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCERTO DEDICATO AL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII  PREVISTO IL 2 SETTEMBRE 2014  :IMPEGNO DI SPESA   </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.B.M. ASSOCIAZIONI BERGAMASCHE BANDE MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA  DI RAVASIO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.B.M. ASSOCIAZIONI BERGAMASCHE BANDE MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA  DI RAVASIO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0010A7431</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII( UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA )  /servozi scolastici</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI CREMONA DI CREMONA PER FORNITURA STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE /VALUTAZIONE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  REGISTRI DI CLASSE A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAGGIOLI  CREMONA DI CREMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAGGIOLI  CREMONA DI CREMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88095D647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONT EGIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE R.G.n166 del 26/04/2013 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TOTALERG S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -  LOTTO 1 PERIODO MAGGIO 2013/DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTALERG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTALERG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F10A36BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA WI-FI AL SERVIZIO DEL REGISSTRO ELETTRONICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC910C367A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI E MESSA IN SICUREZZA AULA DELLA SCUOLA PRIMARIA .OPERE COMPLEMENTARI .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA AGAZZI FRANCESCO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA AGAZZI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424800167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA AGAZZI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE10B91BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tencico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTRAVERSO IL ME.PA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI PER L'ACQUISTO DI UN KIT DI BUSTE PERSONALIZZATE DI VARIE MISURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA0D4D3FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILFORNITURE S.R.L. DI CARVICO PER LA FORNITURA DI SABBIA E CEMENTO PER I TRE CIMITERI COMUNALI E PER LE STRADE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDILFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA EDILFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF109A051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDUTA RDO CON IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DA EFFETUARE PRESSO LE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IL CENTRO SPORTIVO E LA BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2971.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2971.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80D080E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER IL II SEMESTRE 2014 PER IL CONSUMO DI ENERGIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI E LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO SPORTIVO MESE DI AGOSTO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310D35E92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETROBONATESE SRL PE RLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETROBONATESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ELETROBONATESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1159057</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZINE A FAVORE DEL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI S.R.L. DI BERGAMO PER LA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA  DEL MINISCAVATORE IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI ECOLOGIGI  ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ASSICURAZIONI ITAS AGENZIA T.G.M. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ASSICURAZIONI ITAS AGENZIA T.G.M. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z940FB9E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO  SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE R.G.n 272 DEL 01/07/2014 RELATIVA ALLA FORNITURA PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI BABY CRE 2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.I.R. SRL DI AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.I.R. SRL DI AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720D08DCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII   ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLOMBI MANZI SNC  PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UTILE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI  BIENNIO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA COLOMBI E MANZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626410169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA COLOMBI E MANZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA ) ( SEGRETERIA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2014 IMPEGNO SPESA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DEDALAB DI CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA "DITRE" ARTI GRAFICHE s.r.l. di PIOMBINO DESE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DEDALAB DI CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA "DITRE" ARTI GRAFICHE s.r.l. di PIOMBINO DESE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2478.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2478.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>42320340F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (ufficio SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI ANZIANI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.R.I. srl di AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.R.I. srl di AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2459.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z73112D70A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.GHILARDI GABRIELE DI BERGAMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI PER LE PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOTTO IL MONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331950168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING.GHERARDI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331950168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING.GHERARDI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12436.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>12436.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940FB9E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DO SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE R.G. n 272 DEL 01/07/2014 RELATIVA ALLA FORNITURA PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI BABY CRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.I.R.SRL DI AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.I.R.SRL DI AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z841108975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO AA..GG.e SERVIZI ALLA PERSONA) ( CULTURA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA DI ALMENNO SAN SALVATORE PER L'ASSISTENZA CON AUTO AMBULANZA DURANTE L'OKTOBER FEST DAL 9 AL 12 OTTOBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695510162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE AZZURRA DI ALMENNO SAN SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695510162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE AZZURRA DI ALMENNO SAN SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6410CE927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETRICO S.P.A E LIQUIDAZIONE FATTURA PER I CONSUMI VIA MONASTEROLO PER IL BIMESTR AGOSTO / SETTEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915160162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A1114497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  / UFFICIO AA.GG.E SERVIZI ALLA PERSONA ( CULTURA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PIEFFE GRAFICA E MULTIMEDIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "IL MIO CARO NIDO A SOTTO IL MONTE "</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03159350168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PIEFFE GRAFICA E MULTIMEDIA   DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03159350168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PIEFFE GRAFICA E MULTIMEDIA   DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A10E9C87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII UFFICIO TECNICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD USO EXTRA-SCOLASTICO: RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA I.M.I. DI PIANTONI EZIO &amp; C. DI PALAZZOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02808870170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.M.I. DI PIANTONI EZIO &amp; C. DI PALAZZOLO (BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855860169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CALDAIE RAVASIO S.R.L. DI CALUSCO D'ADDA (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03510200169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FIORENDI IMPIANTI INNOVAZIONI S.R.L. DI SERIATE (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02808870170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.M.I. DI PIANTONI EZIO &amp; C. S.N.C. DI PALAZZOLO (BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29404.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42754.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z03110A766</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LA BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5895885E34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO SERVIZI ALL'INFANZIA E ADOLESCENZA  PERIODO OTTOBRE 2014   LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ALCHIMIA  DI BERGAMO   </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  ALCHIMIA  DI BERGAMO   </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50052.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB10D54BEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA  TONER FAX –P.D.S 2013-2014- SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC di Ubiali Maurizio &amp; C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC di Ubiali Maurizio &amp; C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>48.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z510FB0916</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA –BANDO DI CONCORSO P.D.S 2013/2014 - SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANNULLAMENTO PROPRIA DETERMINAZIONE R.G. N. 102/2014 DEL 28.03.2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA  SAN GIOVANNI DR. KEIM DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO PER  LA SCU</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN GIOVANNI DR. KEIM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA S.R.L. DI TERNO D’ISOLA PER FORNITURA  MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLA PRIMARIA – P.D.S 2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02473580161</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Files Multimedia s.r.l. </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAPI SOLUTIONS S.R.L. DI PONTE SAN PIETRO PER NOLEGGIO FOTOPIATORE SCUOLA PRIMARIA – PERIODO MARZO 2014/ FEBBRAIO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>papi solutions srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03650490166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>papi solutions srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB SAS DI CARVICO PER IL RINNOVO DELLE LICENZE ANTIVIRUS FSECURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB S.A.S. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB S.A.S. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>455.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>455.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – P.D.S. 2013-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Proxima Lab sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Proxima Lab sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>477.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>477.36</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANNULLAMENTO PROPRIA DETERMINAZIONE R.G. N. 101/2014 DEL 28.03.2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA  SAN GIOVANNI DR. KEIM DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO PER  LA SCU</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Farmacia San Giovanni Dr. Keim </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia San Giovanni Dr. Keim </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA MATERIALE VARIO – P.D.S 2013/2014 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>l. ubiali snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>l. ubiali snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>461.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>	IMPEGNO DI SPESA CON IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI CREMONA DI CREMONA PER FORNITURA  STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/VALUTAZIONE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – REGISTRI DI CLASSE – A.S. 2014/2015 	          			          		</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Maggioli S.p.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>94.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA DI N. 1 REGISTRO DI CLASSE NUOVA SEZIONE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MOBILFORM-SPINELLI DI GIUSSANO PER FORNITURA  ARREDI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2014/2015 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1376.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MOBILFORM-SPINELLI DI GIUSSANO PER FORNITURA  APPENDIABITI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2014/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00699950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFORM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00699950960</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI SNC DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE – A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L UBIALI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L UBIALI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>149.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SPAGGIARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI FASCICOLI PERSONALI ALUNNI NUOVE ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2014/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ufficio tecnico</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER LAVORI DI ESTUMAZIONE ORDINARIE DEI RESTI MORTALI DELLA FAMIGLIA DEL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBB0EA2365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO AA.GG..e SERVIZI ALLA PERSONA  )  (SEGRETERIA  )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE   PROPRIA DETERMINAZIONE R.G.n132 DEL 03/04/2014 AVENTE AD OGGETTO : "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  ARTICOLI DI CONSUMO PER ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>81.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>42879933C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – SETTORE AFFARI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL DI BERGAMO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Locatelli srl di Bergamo </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Locatelli srl di Bergamo </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26316.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXXIII    (ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFAVORE DEL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL MEZZO NISSAN NAVARA TARGATO EK 784JV  ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33115908D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXXIII    (ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL MEZZO NISSAN NAVARA TARGATO EK 784JV  ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>973.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0D46D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII( UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA   ) (BIBLIOTECA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE  PROPRIE DETERMINAZIONI R.G. n 2 /2014 IN DATA 14/01/2014   E R.G. n2444 PER L'ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA PER L'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGGERE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z731155B35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003860161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO DEMOGRAFICI   )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PSP EQUIPMENT S.R.L. DI CARVICO PER L'ACQUISTO DI UN PAIO DI STIVALI PER IL MESSO COMUNALE  STAGIONE INVERNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03147590164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PSP EQUIPMET SRL   DI CARVICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03147590164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PSP EQUIPMET SRL   DI CARVICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED113AB59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI E PER LA MANUTENZIONE DEL MONTASCALE  INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL C. SPORTIVIVO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA-LIFT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA-LIFT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE811383C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO  PRESSO IL PALATENDA E LA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI  DI VIA MONASTEROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA115FFA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDUTA RDO CON SISTEMA  TELEMATICO SINTEL PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1169FCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL PER I CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 DEGLI  EDIFICI COMUNALI E DELLE SIM RETE MOBILE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14221.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67116FF89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO AA.GG.e.SERVIZI ALLA PERSONA   ) ( SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGRIS S.P.A.DI SERIATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGENICO  SCUOLA PRIMARIA     </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAGRIS S.P.A. DI SERIATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MAGRIS S.P.A. DI SERIATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO AA.GG.E SERVIZI ALLA PERSONA    ) (SEGRETERIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IV NOVEMBRE 2014  FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OMAGGGI FLOREALI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA   DI RAVASIO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284150160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI CRISTINA   DI RAVASIO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0010EDBBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE R.G. 369/2014 del 06/10/14 AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA E SPOGLIATOI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02329000166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERBAPLAST s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02329000166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERBAPLAST s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30282.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31582.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z130F7CB91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio  SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' NADA DI TORRE BOLDONE PER L'INSERIMENTO DEL SIG.P.S.   (periodo OTTOBRE  DICEMBRE 2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' "NADA" DI TORRE BOLDONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00533470167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' "NADA" DI TORRE BOLDONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2463.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AA.GG.E SERVIZI ALLA PERSONA   ) (SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ITAS AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONE  S.R.L. DI BERGAMO  PER LA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI MINORI ISCRITTI IN PROGETTI EXTRA -SCOLASTICI 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI SRL DI BERGAMO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI SRL DI BERGAMO </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>397.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>397.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO   FINANZIARIO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE E SERVIZI HALLEY PER IL SETTOREFINANZIARIO -RAGIONERIA E TRIBUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HALLEY INFORMATICA  SRL DI MATELICA  (MC)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HALLEY INFORMATICA  SRL DI MATELICA  (MC)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTEO DI IMPOSTEZIONE DEGLI ADEMPIMENTI COLLEGATI PERIODO 01/01/2015  31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAREG srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAREG srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA ) ( SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSORESSA TORRES LYDIE PER INTERVENTI DI MADRELINGUA FRANCESE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   P.D.S. a.s.  2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSORESSA TORRES LYDIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSORESSA TORRES LYDIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1468.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1468.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z631199541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (Ufficio AA.GG.e ALLA PERSONA) (SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON PER INTERVENTI DI MADRELINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIAA DI I GRADO  PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2184.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA) ( SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON PER INTERVENTI DI MADRELINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA   ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( ufficio tecnico)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA R.G.n 541 del 27/12/2013 E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 8B01247656 PER L'UTENZA DI VIALE BOSIO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. DI BERGAMO PE L'APPLICAZIONE DEI BOLLINI PROVINCIALI -CONTRIBUTI REGIONALI PER LE CALDAIE SCUOLA ELEMENTARE E DEL MUNICIPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA A.B.M. SERVICE S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0911BBB8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII( UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER ESUMAZIONE DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI .IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL ADITTA GMB SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. DI VILLA DI SERIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GMB SERVIZI CIMITERIALI  DI VILLA DI SERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GMB SERVIZI CIMITERIALI  DI VILLA DI SERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16889.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A11D0BB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  ( UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL S.P.A  FORNITURA DI ENERGIA ELETRICA PER LA NUOVA SEDE DELLA ASSOCIAZIONE  SITA IN VIALE BOSIO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL S.P.A.  DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL S.P.A.  DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO  AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA  ) (SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   PERIODO GENNAIO GIUGNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIITA AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L DI BERGAMO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIITA AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L DI BERGAMO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48664.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z0411DD671</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DEPOSITO MATERIALE ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO ALLA FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER DI BREMBATE SOPRA  .IMPEGNO DI SPESA PE L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02233580162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER DI BREMBATE SOPRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02233580162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER DI BREMBATE SOPRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO DEMOG4RAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROTA e MAZZA s.n.c.DI CARVICO  PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ROTA e MAZZA s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ROTA e MAZZA s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII(UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DE ASSISTENZA DOMICILIARI ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SEGRETERIA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014  IMPEGNI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA DEDALAb DI CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITRE ARTI GRAFICHE  S.R.L. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03551720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DEDALAb DI CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITRE ARTI GRAFICHE  S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1804.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI "IL MELOGRANO"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1381.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SCIARA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA SOCIETA' SCIARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01503160192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SOCIETA' SCIARA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA )  (BIBLIOTECA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SIG.RA ELENA PEREGO PER LA LETTURA ANIMATA  DEL 14 DICEMBRE 2014   PRESSO LA SALA CIVICA DI SOTTO IL MONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRGLNE71D70F133O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNORA ELENA PEREGO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRGLNE71D70F133O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNORA ELENA PEREGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG.GRAVACHI GIULIO  AMM.UNICO DELLA SOC.SCIARAS srl DI PIACENZA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE  GIOVANNI GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPRGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT.ING.ROBERTO CARRARA DI BG PER LA CONSULENZA TECNICA  IN MERITO ALLA VERTENZA FONDERMETAL SPA  (COMUNE DI SOTTO IL MONTE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRRRRT48B06D117X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT.ING.ROBERTO CARRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRRRRT48B06D117X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT.ING.ROBERTO CARRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO GREEN DESIGN DI BG PER LA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA DELLE OPERE IN SICUREZZA DELLA VIA BEDESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063690166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GREEN DESIGN DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063690166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO GREEN DESIGN DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE NELLE VIE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02164150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.M.T. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02164150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA S.M.T. DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC80C4F496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA  ) " servizi scolastici  156</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA n 4 /2014 -GELMI STEFANIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  PER IL LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CRETA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2121D775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER I CONSUMI TELEFONICI ANNO 2015 DELLA LINEA PER ASCENSORE POSTO NELL'EDIFICO MINI ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F1200231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT.GEOL.PEDRALI CARLO DI BERGAMO PER LA CONSULENZA GEOLOGICA IN MERITO ALLA VERTENZA  FONDELMETAL SPA  COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01881590168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOLOGO DOTT.PEDRALI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01881590168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOLOGO DOTT.PEDRALI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1249BF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FUNZIONE DI CANILE/GATTILE RIFUGIO .AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRAINA FENILE DI PROVAGLIO D'ISEO (BS) PER IL TRIENNIO 2015/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067480174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA"FELINI PIERGIORGIO "</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067480174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA"FELINI PIERGIORGIO "</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4212150C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE  SRL DI CISANO BERGAMASCO  PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834030161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSOLENI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO  SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ISOLA PER INSERIMENTO DEL SIG.M.M. PRESSO RSD DI PIARIO  -MESE DI DICEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE "SSERVIZI ISOLA"</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL .IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA MAZZOLENI GIUSEPPE SRL DI CISANO BERGAMASCO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI VIARIE OPERE FOGNARIE X L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO LA NUOVA SEDWE DELLE ASSOCIAZIONI DI VIALE BOSIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGIO SOUND PER CONTROLLA E MESSA A PUNTO DELL'IMPIANTO AUDIO PRESSO SALA CONSILIARE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ARTI GRAFICHE PAPINI DI CISANO BERGAMASCO PER LA STAMPA PERSONALIZZATA CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI A DOMICILIO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TRIBUTI)</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI  -RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2015 ALLA DITTA MULTISERVICE DI CALUSCO D'ADDA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA MULTISERVICE DI CALUSCO D'ADDA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3278.68</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL .IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ING SRL  PER INCARICO PROFESSIONALE X ACCTASTAMENTO SALA CIVICA ,BIBLIOTECA E MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2359.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMEA S.R.L. DI CURNASCO DI TREVIOLO X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CON LA FORMULA GLOBAL SERVICE X LA MULTIFUNZIONE INEO 235 IN USO PRESSSO GLI UFFICI COM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4364.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AA.GG.e SERVIZI ALLA PERSONA  servizi scolastici)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MOBILFORM-SPINELLI DI GIUSSANO PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO  SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MOBILFORM -SPINELLI DI GIUSSANO PER LA FORNITURA BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA  A.S 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00699950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MOBILFORM -SPINELLI DI GIUSSANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURAA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' G.M..B. SERVIZI CIMITERIALI SRL PER L'ESECUZIONE DEI SERVVIZI CIMITERIALI 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLICITA' &amp; MEDIA SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLA VARIANTE N1 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) L'ECO DI BERGAMO PER UN GIORNO FERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02270180165</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>324.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GLOBO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA PETER PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTR GIOVANNI XXIII (UFFUCIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT.ING.GABRIELI GHILARDI DI BERGAMO X LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E ILCOORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA X LA COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO IN CORRISPONDENZA DELLA PROPRIETA 'FONDERMETAL </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (ufficio tecnico)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT.ING.GABRIELE GHILARDI PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA PER LA DENUNCIA DEGLI SCARICHI FOGNARI IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI APPARTENENTI AL RETICO IDRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO DI PONTE SAN PIETRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  IL SEGNO DI PONTE SAN PIETRO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA'ENEL SOLE SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA </oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BLUE META SPA PER I CONSUMI DEL GAS METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI  PRIMO SEMESTRE 2015</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PREVITALI GUGLIELMO &amp; c. snc di CURNO X LA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO TOMBA DEI FAMILIARI DEL SANTO GIOVANNI XXIII PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO</oggetto>
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          <ragioneSociale>DITTA PREVITALI GUGLIELMO &amp; C  SNC DI CURNO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CON LA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA DI MATELICA (MC) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE-UFFICI COMUNALI  IMPEGNO SPESA X GLI ANNI 2015/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNR DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO DEMOGREFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GESTIONALE ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA COMUNALI  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DIAFRAMMA SRL DI BOLOGNA X L'ANNO 2015</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1242.72</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NEXIVE S.P.A. DI MILANO PER IL SERVIZIO DEL RECAPITO GIORNALIERO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2015</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA L'ALBERO DI ALMENNO SAN SALVATORE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA L'ALBERO </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14850.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N 535 DEL 27/12/2013 A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER I CONSUMI TELEFONICI DI OTTOBRE E DICEMBRE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' VODAFONE  </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2254.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETROBONATESE SRL PER IL SERVIZIO DE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE .PERIODO DICEMBRE2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>374.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AA.GG.E SERVIZI ALLA PERSONA  servizi scolastici)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N4/2014 PROFESSORESSA TORRES LYDIE PER INTERVENTI DI MADRELINGUA FRANCESE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL'AMBITO DEL P.D.S. A.S 2014-2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFF.TORRES LYDIE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFF.TORRES LYDIE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>550.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( AA.GG.E.SERVIZI ALLA PERSONA    SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA CARMINATI GIOVANNA PER LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE -SCUOLA PRIMARIA  -P.D.S. A.S. 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CRMGNN64E60A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIG.RA CARMINATI GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRMGNN64E60A794T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIG.RA CARMINATI GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1445.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AA.GG.E.SERVIZI ALLA PERSONA  SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BANDE MUSICALI PER IL PROGETTO MUSICA D'ASSIEME   -P.D.S. A.S. 2014/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BERGMASCA -BANDE MUSICALI  </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95022870166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BERGAMASCA -BANDE MUSICALI  </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3488.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( AA.GG.E.SERVIZI ALLA PERSONA    SERVIZI SCOLASTICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. VILLA DANIELE DI VILLA D'ADDA PER "PROGETTO TOSSICODIPENDENZA" PRESSO LE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO -P.D.S. A.S.2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOTT.VILLA DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOTT.VILLA DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 1^ GENNAIO 2015 -31 DICEMBRE 2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERIANA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  -SERIANA 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE  -SERIANA 2000</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98405.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIIII (UFFICIO  TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPES A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALABS.A.S. DI VEZZOLI OMAR &amp; V. PER RINNOVO CANONI E SERVIZI INFORMATICI   -ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB S..A.S di VEZZOLI OMAR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB S..A.S di VEZZOLI OMAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3961.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDOCON SISTEMA TELEMATICO SINTEL .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HELIOS ANTINCENDIO PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA HELIOS ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>647.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO ON IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'ASSISTENZA DEL SERVIZIO CED -PRIMO SEMESTRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB   s.a.s  di CARVICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB   s.a.s  di CARVICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PRIMO SEMESTRE 2015 </oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SEGRETERIA)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRME DIGITALI SU MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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</legge190:pubblicazione>