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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2015</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-16</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIIII (SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DA ATTIVARSI IN AMBITI SCOLASTICI E TERRITORIALI -GENNAIO /LUGLIO 2105</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIIII (AA.GG.E.SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA PULCE" DI PONTE SAN PIETRO PER LETTURE ANIMATE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIIII (AA.GG.E.SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL .IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGIORNI MARINI  ANNO 2015. </oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIIII (AA.GG.E.SERVIZI ALLA PERSONA)</denominazione>
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      <oggetto>DELEGA ALLA DIPENDENTI COMUNALI SIGG.RE.SEMPERBONI TIZIANA e ROSSI SILVIA PER L'ACQUISTI PER VIA TELEMATICA.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRME DIGITALI SU MEPA </oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI ANZIANI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2015</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI )</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE "IL MELOGRANO " PER IL PERIODO GENNAIO /LUGLIO2015</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTISSSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NEI PARCHI GIOCO COMUNALI PER L'ANNO 2015</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA  RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp;C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESNTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2015 </oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABM SERVICE SRL DI BERGAMO  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI  TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPAZIO GIOCO ANNO 2015 </oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZIO TECNICO )</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI .</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZIO TECNICO )</denominazione>
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      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ITAS MUTUA SEDE DI BERGAMO PER LA STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PER L'ANNO 2015 </oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI )</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DISAGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PERIODO FABBRAIO /MAGGIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3278.68</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI )</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO LABORATORIO COMPITI PERIODO 30.01.2015 /30.06.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1296.59</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI  AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI DI BERGAMO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO FORD TRANSIT TARGATO BM252YR PER L'ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  AGENZIA T.G.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>629.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONE DI BERGAMO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOMEZZO FORD TRANSIT TARGATO DR681CR - PERIODO MARZO 15/MARZO 16</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI AGENZIA T.G.M. "ASSICUZAZIONI DI BERGAMO"</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1242.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABM SERVICE SRL PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO LA MENSA SCOLASTICA E LA BIBLIOTECA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOP. L'ALBERO DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01050660164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABM SERVICE SRL PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO, SEDE ASSOCIAZIONI VIA CENTRALINO, AULA CIRCOLARE SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABM SERVICE SRL DI AZZANO SAN PAOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1704.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. SANGIO SOUND PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA A PUNTO DELL’ IMPIANTO AUDIO PRESSO IL PALATENDA E LA SALA CIVICA PER L’ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1267.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  SOCIETÀ TIM S.P.A. PER L’ANNO 2015.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. PER LA CREAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDD12B01EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CITROEN VERLINGO TARGATO DA378PH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z401377548</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ HIDROGEST S.P.A. PER I LAVORI DI RICERCA DELLA PERDITA D’ACQUA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03071180164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIDROGEST SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03071180164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIDROGEST SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE013858BC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DO SPESA A FAVORE DELLA DITTA UBIALI SNC DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72054253B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL'ING. MAZZOLA MICHELE PER INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'UFFICIO TECNICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZMHL75M22A794G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLA MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZMHL75M22A794G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZOLA MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF1446AB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SALA CIVICA E BIBLIOTECA. PERIODO: 01/05/2015 AL 01/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>349.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ITAS MUTUA SEDE DI BERGAMO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CB666ML. PERIODO: 29/05/2015 AL 29/05/2016. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ITAS MUTUA SEDE DI BERGAMO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CB666ML. PERIODO: 29/05/2015 AL 29/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
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      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. ING. GHILARDI GABRIELE DI BERGAMO PER LA REDAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PRESTAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GHLGRL60P09A246K</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>GHILARDI GABRIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>351.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL PER ACQUISTO  VESTIARIO E MATERIALE VARIO PER GLI OPERAI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>377.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>377.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ CERTIFICAZIONI SRL – DIPARTIMENTO DI LEVATE (BG)  - PER LE VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL DPR 162/99 DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>393.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ABM SERVICE SRL PER LA RICERCA DELLA PERDITA D’ACQUA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL DI CERTALDO (FI) PER IL NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO DA POSIZIONARE NEL PARCHEGGIO DEGLI AUTOBUS IN VIA DEGLI ARTIGIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04530950486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.96</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE RISTORO PRESENTI NEL PARCO DI VIA REBUZZINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPORTISSIMI DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMI DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ABM SERVICE SRL PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1615086E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA SAN GIOVANNI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER LA SEDE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>KMESFN67M22F205H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEIM STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KMESFN67M22F205H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEIM STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F150B412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI SOCIALMENTE UTILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL DI MARINA BONGIORNO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL DI MARINA BONGIORNO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z88095D647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE RG. N. 166 DEL 26/04/2013 AD OGGETTO: “IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TOTALERG SPA- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 - LOTTO 1 -  PER L’ANNO 201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTAL ERG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTAL ERG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z12135A8CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ABM SERVICE SRL PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO LA BIBLIOTECA E LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D15A11F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER L’ACQUISTO DI CARTA IN FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO &amp; C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO &amp; C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD12B01EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ITAS MUTUA SEDE DI BERGAMO DELLA 2 RATA SEMESTRALE DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1066.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1066.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2815A4914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE SU MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>proxima lab s.a.s. di omar vezzli &amp; c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>proxima lab s.a.s. di omar vezzli &amp; c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ABM SERVICE SRL DI BERGAMO PER L’ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO RIGUARDANTE L’APPLICAZIONE DEI BOLLINI PROVINCIALI E IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AI RAPPORTI DI CONTROLLO DEL GRUPPI TERMICI 1A.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2D15D4345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  DITTA TERMOIDRAULICA F.LLI BOLOGNINI S.N.C. PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE BOTTA E LA SCUOLA SECONDARIA. .</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02398850160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA F.LLI BOLOGNINI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02398850160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA F.LLI BOLOGNINI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE415A7FAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. GEOL. PEDRALI CARLO DI BERGAMO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE SISMICA A SEGUITO DELLA RICLASSIFICAZIONE OPERATA DALLA D.G.R. X/2129 DELL’11/07/2014. </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181590168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRALI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181590168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRALI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ABM SERVICE SRL PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO LA BIBLIOTECA E IL  CENTRO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> A.B.M. SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> A.B.M. SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ HELIOS ANTINCENDIO SRL DI ALBANO (BG) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VIALE BOSIO, LA SEDE DELLE A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>helios antincendio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>helios antincendio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO )</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ABM SERVICE SRL PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO LA BIBLIOTECA, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M. SERVICE SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C13697FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AFFARI GENERALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SOLIVARI S.r.l. DI BERGAMO PER ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA PER L'ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta SOLIVARI s.r.l. di BERGAMO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta SOLIVARI s.r.l. di BERGAMO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6513411BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - P.D.S. 2014/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Proxima Lab sas di Omar Vezzoli </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Proxima Lab sas di Omar Vezzoli </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB01370D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. DULCO MAZZOLENI DI RANICA PER PROGETTO EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E PSICOESPRESSIVA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - P.D.S. A.S. 2014/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZDCG73H04A794F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Dulco Mazzoleni di Ranica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZDCG73H04A794F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Dulco Mazzoleni di Ranica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA5137ABF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA GRAFICHE GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA PER LA FORNITURA ARTICOLI VARI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Grafiche Gaspari Srl di Marciano di Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Grafiche Gaspari Srl di Marciano di Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B137AB6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MYO S.R.L. DI TORRIANA (RN) PER FORNITURA ARTICOLI DI  CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta MYO S.r.l. di Torriana (RN) </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta MYO S.r.l. di Torriana (RN) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.r.l. DI BONATE SOPRA (BG) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO NUOVO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Elettrobonatese s.r.l. di Bonate Sopra (BG) </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Elettrobonatese s.r.l. di Bonate Sopra (BG) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2369.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE RETROSCENA DI BERGAMO PER PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536430162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Retroscena di Bergamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536430162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Retroscena di Bergamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
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      <cig>Z3613A0D4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA ARSUFFI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSFLRN60E22I997B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina “Arsuffi Loreno” di Sotto il Monte Giovanni XXIII</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSFLRN60E22I997B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina “Arsuffi Loreno” di Sotto il Monte Giovanni XXIII</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ITAS MUTUA SEDE DI BERGAMO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL VEICOLO TARGATO 1AJ03860. PERIODO: 18/10/2015 AL 18/10/2016. CIG: ZDD12B01EF.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITAS MUTUA DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03171320165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITAS MUTUA DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE SRL DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA RIPARAZIONE DEL CAMPANELLO DEI SERVIZI SOCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984020160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBONATESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA1268887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII ( UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L. PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L’ANNO 2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03425820168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  DITTA FRANA SPURGHI S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI DI MADONE (BG) PER LA PULIZIA E IL DISINTASAMENTO DELLA FOSSA E TUBAZIONI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199800166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANA SPURGHI SRL SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199800166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANA SPURGHI SRL SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
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      <cig>Z5013AB130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO (BG) PER LA REVISIONE E LA MANUTENZIONE DELL'AUTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO - ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO (BG) </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO (BG) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC213BB45D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO FINANZIARIO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI, CALCOLO E STAMPA MODULI F24 IMU/TASI E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI. CONTROLLO PAGAMENTI - ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNIPRZ64S45F704X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio “Elaborazione e Gestione Tributi” di Patrizia Ianna di Cologno Monzese (MI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NNIPRZ64S45F704X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio “Elaborazione e Gestione Tributi” di Patrizia Ianna di Cologno Monzese (MI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D137168C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA BOLTIERE - SEZIONE PALLAVOLO DI BOLTIERE PER PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03371590161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BOLTIERE - SEZIONE PALLAVOLO DI BOLTIERE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03371590161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BOLTIERE - SEZIONE PALLAVOLO DI BOLTIERE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z30113CF7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AFFARI GENERALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA STAMPANTE IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206910161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA UBIALI S.N.C. DI BERGAMO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00206910161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA UBIALI S.N.C. DI BERGAMO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>197.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7013D8D66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL S.R.L. DI MILANO (MI) PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE VERBATEL PER NUOVO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. APPALTO PER IL QUINQUENNIO 2015/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA VERBATEL S.R.L. DI MILANO (MI) </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA VERBATEL S.R.L. DI MILANO (MI) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7512C3F07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - P.D.S. 2014/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>495.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1B13F9C88</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.P.A. PER SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER I PARTECIPANTI AL SOGGIORNO MARINO AD ALASSIO (08/04/2015 - 22/04/2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80039790151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80039790151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' EUROPE ASSISTANCE ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9713C0104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PROGETTO STORIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON IL TEATRO DELL'ALEPH DI BELLUSCO - P.D.S. 2014/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355780962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DELL'ALEPH DI BELLUSCO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355780962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DELL'ALEPH DI BELLUSCO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1193.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1193.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIGURIA GAS S.R.L. DI SUISIO (BG) PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00187970090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIGURIA GAS S.R.L. DI SUISIO (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00187970090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIGURIA GAS S.R.L. DI SUISIO (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AFFARI GENERALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO SULL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE FINANZIARIA ED IVA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. DI MATELICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - P.D.S. 2014/2015 - SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA UBIALI S.N.C. DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA UBIALI S.N.C. DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>891.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>891.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOSAICO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER APPROVAZIONE POSIZIONI RELATIVE AL  SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER L'ANNUALITA' 2015. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95116050162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95116050162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI MODULISTICA C.D.S. PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MYO s.r.l. DI TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MYO s.r.l. DI TORRIANA (RN)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z491446F93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PSP EQUIPEMENT S.R.L. DI CARVICO (BG) PER ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03147590164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PSP EQUIPEMENT S.R.L.  DI CARVICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03147590164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PSP EQUIPEMENT S.R.L.  DI CARVICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL CERTIFICATO SSL DI AUTENTICAZIONE "SS MIME" PER ADEGUAMENTO SOFTWARE DEMOGRAFICO PER INVIO DICHIARAZIONI DI VOLONTA' RILASCIATE DAI CITTADINI AL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838841004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTECOM S.P.A. DI ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05838841004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTECOM S.P.A. DI ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21447FB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER LA POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE - ASSISTENZA TABELLONE ELETTRONICO AESYS. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AESYS S.P.A. DI BRUSAPORTO PER CANONE ANNUALE - PERIODO DAL 01.07.2015 AL 30.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta “Aesys S.p.A.” di Brusaporto (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GLOBO S.R.L. PER COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Globo s.r.l di Treviolo (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Globo s.r.l di Treviolo (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.G. SEGNALETICA S.r.l. di ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER L’ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE VIE COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01423600160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SEGNALETICA S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01423600160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. SEGNALETICA S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1546.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIANCHI LINO &amp; C. s.n.c. di RONCO BRIANTINO (MB) PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI TELONE PER TENSOSTRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07989710152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI LINO &amp; C. s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07989710152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI LINO &amp; C. s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB SAS DI CARVICO (BG)  PER IL RINNOVO DELL’ANTIVIRUS COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMALAB SAS </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PROXIMALAB SAS </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>499.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "FOTO - OBIETTIVO - VIDEO" DI PLEBANI GIUSEPPE PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE TABELLONE DA INVIARE AI GENITORI DEI NEONATI - DA MAGGIO 2015 A DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLBGPP62R17A794M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Foto-Obiettivo -Video” di Plebani Giuseppe A. di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLBGPP62R17A794M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Foto-Obiettivo -Video” di Plebani Giuseppe A. di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI S.N.C. DI BERGAMO PER FORNITURA MATERIALE TONER FAX - P.D.S 2014/2015 - SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta L. UBIALI SNC di Ubiali Maurizio &amp; C. di Bergamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta L. UBIALI SNC di Ubiali Maurizio &amp; C. di Bergamo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ACCADEMIA DI POLIZIA LOCALE Codice APL5003/AE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07221390961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> Eupolis Lombardia</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07221390961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> Eupolis Lombardia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TRIBUTI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE S.P.A. DI MILANO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE RUOLI IMU/TASI/TARI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA NEXIVE S.P.A. DI MILANO </ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA NEXIVE S.P.A. DI MILANO </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. ITAS MUTUA DI BG PER LA POLIZZA ASSICURATIVA DEL VEICOLO TARGATO EK784JV- PERIODO 10.11.2015-10.11.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAS MUTUA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1049.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO FINANZIARIO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA FATTURAZIONE DELLA HALLEY PER IL SERVIZIO RAGIONERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE AZZURRA DI ALMENNO SAN SALVATORE PER SERVIZIO AMBULANZA PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695510162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE AZZURRA DI ALMENNO SAN SALVATORE </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695510162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE AZZURRA DI ALMENNO SAN SALVATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO POLIZIA LOCALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE FUEL CARD TOTALERG SPA - CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTAL ERG SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTAL ERG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIR DI AZZANO SAN PAOLO PER IL SERVIZIO PASTI DURANTE IL SERVIZIO BABY CRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Sir di Azzano San Paolo </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748940160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Sir di Azzano San Paolo </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1923.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO E CIMITERIALE)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ETICHETTATRICE ZEBRA GK420T ABS IN DOTAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB SAS DI OMAR VEZZOLI DI CARVICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB SAS DI OMAR VEZZOLI DI CARVICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PROXIMALAB SAS DI OMAR VEZZOLI DI CARVICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z941489CE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SEGRETERIA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2015: IMPEGNI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNGMTN83B46A794Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DEDALAB DI CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DI TRE ARTI GRAFICHE S.R.L. DI PIOMBINO DESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNGMTN83B46A794Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA DEDALAB DI CISANO BERGAMASCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808800288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DI TRE ARTI GRAFICHE S.R.L. DI PIOMBINO DESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2230.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2230.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TRIBUTI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERGIO MONDINI DI BARIANO (BG) PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MNDSRG62C02C759M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SERGIO MONDINI DI BARIANO (BG)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNDSRG62C02C759M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SERGIO MONDINI DI BARIANO (BG)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
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      <cig>Z3314BCCF8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SEGRETERIA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGATORIA LANFRANCHI DI MALVESTITI LINO DI PONTE SAN PIETRO PER LA RILEGATURA DI ATTI COMUNALI DELL'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLVLNI58M24A794H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LEGATORIA LANFRANCHI DI MALVESTITI LINO DI PONTE SAN PIETRO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLVLNI58M24A794H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LEGATORIA LANFRANCHI DI MALVESTITI LINO DI PONTE SAN PIETRO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BABY CRE ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA ALCHIMIA di BERGAMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA ALCHIMIA di BERGAMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SER.E.N.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SER.E.N.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ABM SERVICE SRL PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AI FAN COIL DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.B.M SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B.M SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BLUEMETA S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02971930165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE META SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02971930165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE META SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ITAS AGENZIA T.G.M. ASSICURAZIONI S.R.L. DI BERGAMO PER POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI MINORI ISCRITTI IN PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI ANNO 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS MUTUA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITAS MUTUA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA  SAN GIOVANNI DR. KEIM DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO PER  LA SCUOLA PRIMARIA - P.D.S. A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN GIOVANNI del Dott. keim Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN GIOVANNI del Dott. keim Stefano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ HELIOS ANTINCENDIO SRL PER LA RICARICA DI ESTINTORI SCADUTI PRESSO IL MUNICIPIO E LA SEDE  DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA MONASTEROLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>helios antincendio srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266750161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>helios antincendio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GLOBO SRL DI TREVIOLO (BG) PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA PETer PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02598580161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO (BG) PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO BIENNIO 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTA E MAZZA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3320.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1721.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOCIT S.N.C. DI GUAZZI GIORGIO &amp;  C. DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mocit srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816960163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mocit srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI SNC DI MADONE (BG) PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212410161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mazzola giovanni snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF1166057C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA USAPI SRL DI BREMBATE SOPRA (BG) PER L’ACQUISTO DI UN AVVITATORE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95083970160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione “Terza Università” di Bergamo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654960166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA USAPI SRL DI BREMBATE SOPRA (BG) </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654960166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA USAPI SRL DI BREMBATE SOPRA (BG) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6116A9E74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL  PER I CONSUMI TELEFONICI - ANNO 2016 DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE SIM RETE MOBILE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vodafone omnitel</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18424.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10110.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE716C3B12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO FANTASIE DI STEFANIA GELMI DI CALOLZIOCORTE PER LABORATORIO DI DECORAZIONE DEL VETRO – SCUOLA PRIMARIA – PDS 2015-2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03105960169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratorio Fantasie di Stefania Gelmi </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03105960169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratorio Fantasie di Stefania Gelmi </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>impegno di spesa con blue meta spa per consumi gas metano edifici comunali - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>blue meta spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02971930165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>blue meta spa</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. VILLA DANIELE DI VILLA D’ADDA PER “PROGETTO SPILLO” PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - P.D.S. A.S. 2015/2016 –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>villa daniele</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELATE NELLE VIE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015/2016. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA SMT SRL SCAVI MOVIMENTO TERRA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII.  IMPEGNO DI SPESA .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.M.T SCAVI MOVIMENTO TERRA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.M.T SCAVI MOVIMENTO TERRA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM PER LINEA TELEFONICA MINI ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI PER ANZIANI - PERIODO SETTEMBRE 2015 - AGOSTO 2018: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALLA DITTA "SER CAR RISTORAZIONE COL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE s.r.l. con sede in Azzano San Paolo (BG)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SER CAR Ristorazione Collettiva S.p.A. con sede in Alzano Lombardo (BG)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>546135.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AFFARI GENERALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. CHIAPPA MORENO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL FRAZIONAMENTO DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DEL CENTRO SPORTIVO IN VIA ALDO MORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Moreno Chiappa di Sotto il Monte Giovanni XXIII </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHPMRN66B22I869A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Moreno Chiappa di Sotto il Monte Giovanni XXIII </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DEPOSITO MATERIALE ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO ALLA FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER DI BREMBATE SOPRA. IMPEGNO DI SPESA PER IL QUINQUENNIO 2016/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fondazione Famiglia Legler di Brembate Sopra</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02233580162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Famiglia Legler di Brembate Sopra</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA UBIALI DI BERGAMO PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta Ubiali di Bergamo </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Ubiali di Bergamo </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1226.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E IMPOSTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI COLLEGATI. PERIODO: 01.01.2016 – 31.12.2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAREG SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11157810158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAREG SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. SANGIO SOUND SI SERIATE (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA A PUNTO DELL’ IMPIANTO AUDIO PRESSO IL PALATENDA E LA SALA CIVICA PER N.5 INTERVENTI DA EFFETTUAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANGIO SOUND DI BARCELLA &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND DI BARCELLA &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMA LAB S.A.S DI CARVICO (Bg) PER LA FORNITURA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA “ EXCHANGE” PER LA RETE INFORMATICA DEL MUNICIPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03424200164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIMA LAB SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROXIMA LAB SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ABM SERVICE SRL PER LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02998420166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE DI SICUREZZA FIREWALL LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA – P.D.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Proxima Lab sas di Omar Vezzoli </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>849.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSORESSA TORRES LYDIE PER INTERVENTI DI MADRELINGUA  FRANCESCE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - P.D.S. A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRES LYDIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRLYD59T44Z110X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRES LYDIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3616D9197</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE RETROSCENA DI BERGAMO PER PROGETTO MUSICALE - SCUOLA PRIMARIA – P.D.S. 2015-2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536430162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE RETROSCENA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536430162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE RETROSCENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 15/10/2015  PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO – ART. 27 DELLA LEGGE 448/1998 - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216470845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA CARTA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216470845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA CARTA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSORESSA BRIDGET MARY BOULTON PER INTERVENTI DI MADRELINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELL’ AMBITO DEL P.D.S. A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIDGET BOULTON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTBDG56D58Z114U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIDGET BOULTON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1216.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z26154B304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO DI CADAVERE RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA O. F. ARLATI E RAVASIO DI CALUSCO D'ADDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262320169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Onoranze Funebri Arlati &amp; Ravasio S.N.C. di Calusco d'Adda</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262320169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Onoranze Funebri Arlati &amp; Ravasio S.N.C. di Calusco d'Adda</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9B1591CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ILLSA SRL DI CARONNO PERTUSELLA PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Illsa srl di Caronno Perusella </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Illsa srl di Caronno Perusella </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2015A0E0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI CREMONA DI CREMONA PER FORNITURA STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE/VALUTAZIONE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - REGISTRI DI CLASSE - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Maggioli S.p.A. di Parma </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Maggioli S.p.A. di Parma </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B15A1103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SPAGGIARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI FASCICOLI  PERSONALI ALUNNI NUOVE ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta SPAGGIARI s.r.l. di Parma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta SPAGGIARI s.r.l. di Parma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A15A131A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA L. UBIALI SNC DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta L. Ubiali snc di Bergamo </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta L. Ubiali snc di Bergamo </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>26E15C25D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TRIBUTI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ANNI PREGRESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>26E15C25D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TRIBUTI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ANNI PREGRESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471734726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA UBIALI DI BERGAMO PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD16B56DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI (MINI ALLOGGI ED EX BIBLIOTECA DI VIA MONASTEROLO), MANUTENZIONE DEL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PIATTAFORMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA LIF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10748200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA LIF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B172893C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. – Q8 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI RETE FUEL CARD - LOTTO 1”,  PERIODO DICEMBRE 2015 – NOVEMBRE 2018.  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM SOA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM SOA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19469.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER ANTIVIRUS LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA– P.D.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROXIMALAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI &amp; C. DI PALADINA PER ANTIVIRUS LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  P.D.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 del 23.11.2015  DELLA CARTOLERIA FORMENTI GLOARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO – ART. 27 DELLA LEGGE 448/1998 - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>formenti gloria</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/B DEL 18/11/2015  LIBRERIA TERZO MONDO DI SERIATE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO – ART. 27 DELLA LEGGE 448/1998 - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA EDILFORNITURE S.R.L. DI CARVICO (BG) PER LA FORNITURA DI SABBIA E CEMENTO PER I TRE CIMITERI COMUNALI E PER LE STRADE BIENNIO 2016/2017.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) LA FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER IL BIENNIO 2016/2017</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA COLOMBI MANZI SNC DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UTILE PER  IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI . BIENNIO 2016/2017. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILFORNITURE S.R.L. DI CARVICO (BG) PER LA FORNITURA DI SABBIA E CEMENTO PER I TRE CIMITERI COMUNALI E PER LE STRADE BIENNIO 2014/2015  E LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI NOVEMBRE. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03353990165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-15 DEL 2.12.2015 -  CARTOLANDIA DI GORLE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO – ART. 27 DELLA LEGGE 448/1998 - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CLLDGI67T26A794E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cartolandia</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA725 DEL 30.11.2015-  PEREGO LIBRI  SNC DI BARZANO’ PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO – ART. 27 DELLA LEGGE 448/1998 - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEREGO LIBRI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>51.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1348/P DEL 18.11.2015-  LIBRERIA ARNOLDI SNC DI BERGAMO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO – ART. 27 DELLA LEGGE 448/1998 - A.S. 2015/2016 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA ARNOLDI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00206370165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ARNOLDI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
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      <cig>632965655E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2015/GIUGNO 2018 - APPROVAZIONE RELAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL DI BERGAMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI AUTOSERVIZI s.r.l. con sede in via Furietti n. 17 in Bergamo (BG)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI AUTOSERVIZI s.r.l. con sede in via Furietti n. 17 in Bergamo (BG)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195584.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6597.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>63268623B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI IN AMBITI EDUCATIVI E TERRITORIALI TRA I COMUNI DI CARVICO E SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01957640160</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Cooperativa Sociale SER.EN.A. di Bergamo</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01603020163</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>-	Cooperativa Sociale LAVORARE INSIEME con sede in Almé </ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Alchimia con sede in Bergamo </ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171880160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890320017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DI PINEROLO (TO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <ragioneSociale>Cooperativa Sociale SER.EN.A. con sede in Bergamo</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Cooperativa Sociale LAVORARE INSIEME con sede in Almé </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Alchimia con sede in Bergamo </ragioneSociale>
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        </aggiudicatarioRaggruppamento>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI ANZIANI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SER CAR Ristorazione Collettiva S.p.A. con sede in Alzano Lombardo (BG)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SER CAR Ristorazione Collettiva S.p.A. con sede in Alzano Lombardo (BG)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9540.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina “Rota e Mazza S.n.c. di Mazza Giorgio &amp; C.” di Carvico </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02895190169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina “Rota e Mazza S.n.c. di Mazza Giorgio &amp; C.” di Carvico </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>323.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO LUDICO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "WEEK-END IN FAMIGLIA"</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Alchimia di Bergamo </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Alchimia di Bergamo </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME' PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA PER UNA PERSONA INSERITA PRESSO IL "CENTRO LUNA" DI TERNO D'ISOLA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Almè</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Almè</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO CULTURA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTA LITURGICA DEL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2015: IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta San Michele Pianoforti di Valenti F. &amp; C. s.n.c. di Cavernago (BG) </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ditta DEDALAB di Cisano Bergamasco (BG) </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ditta San Michele Pianoforti di Valenti F. &amp; C. s.n.c. di Cavernago (BG) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>SNGMTN83B46A794Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta DEDALAB di Cisano Bergamasco (BG) </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - PERIODO LUGLIO  2015 - DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LINEA SERVIZI s.r.l. con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA SERVIZI s.r.l. con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO CULTURA)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA SIG.RA ELENA PEREGO  PER UNA LETTURA ANIMATA 02 OTTOBRE 2015   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRGLNE71D70F133O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elena Perego di Sotto il Monte Giovanni XXIII</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRGLNE71D70F133O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elena Perego di Sotto il Monte Giovanni XXIII</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LABORATORIO COMPITI </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>1629.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ILLSA SRL DI CARONNO PERTUSELLA PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HARMONIA MUNDI FIREWORKS DI TREVIGLIO PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA LITURGICA DEL SANTO PAPA GIOVANNI XXIII DEL 10.10.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta HARMONIA MUNDI Fireworks di Treviglio </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA  SAN GIOVANNI DR. KEIM DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO PER  LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - P.D.S. A.S. 2015/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Farmacia San Giovanni XXIII del Dott. Keim Stefano di Sotto il Monte Giovanni XXIII</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03070750165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia San Giovanni XXIII del Dott. Keim Stefano di Sotto il Monte Giovanni XXIII</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMEA SRL DI TREVIOLO (BG) PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>Ditta Simea  S.R.L. di Treviolo (BG) </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02422600961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Simea  S.R.L. di Treviolo (BG) </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2517.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NEXIVE  S.P.A.  DI MILANO PER IL SERVIZIO DEL RECAPITO GIORNALIERO DELLA CORRISPONDENZA, ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA NEXIVE DI MILANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA NEXIVE DI MILANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3029.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SIMEA S.R.L. DI TREVIOLO (BG) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL FOTOCOPIATORE INEO 253 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02422600961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta SIMEA s.r.l. di Treviolo (BG)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Ditta SIMEA s.r.l. di Treviolo (BG)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO DEMOGRAFICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA COMUNALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DIAFRAMMA SRL DI BOLOGNA PER L'ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Diaframma di Bologna</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Diaframma di Bologna</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1047.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TRIBUTI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE RELATIVE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI, NOTIFICATI E NON PAGATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alla Società “SAN MARCO” S.p.A. di Lecco (LC)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alla Società “SAN MARCO” S.p.A. di Lecco (LC)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AFFARI GENERALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI A DOMICILIO - ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "ARTI GRAFICHE PAPINI" S.N.C. DI CISANO BERGAMASCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta “ARTI GRAFICHE PAPINI” s.n.c. di Cisano Bergamasco (BG) </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03053170167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta “ARTI GRAFICHE PAPINI” s.n.c. di Cisano Bergamasco (BG) </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO AFFARI GENERALI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI BIENNIO 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CTTGDU74M10A794R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta “MULTISERVICE di Guido Cattaneo” di Calusco d’Adda (BG) </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTTGDU74M10A794R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta “MULTISERVICE di Guido Cattaneo” di Calusco d’Adda (BG) </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO SAI PROGETTI S.R.L. DI BERGAMO PER LA VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA DEL PALATENDA, PALCO E ARCO AMERICANO              </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465340168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SAI PROGETTI Srl  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465340168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SAI PROGETTI Srl  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (UFFICIO TECNICO)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 451/2014 DEL 04/12/2014 A FAVORE DELLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA SPA PER I CONSUMI MESE DICEMBRE 2015 MINI ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003830161</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (SETTORE SERVIZI SCOLASTICI)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER PASTI DOCENTI - A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SER CAR DI ALZANO LOMBARDO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424360160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SER CAR DI ALZANO LOMBARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5787.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5787.44</importoSommeLiquidate>
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